证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2025-045
盛视科技股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”、“盛视科技”)于 2025 年 4
月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)担任公司 2025 年度审计机构,聘期一年,本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年业务收 业务收入总额 34.83 亿元
入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,水利、环境和公共设施管理
2024 年上市公 业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,
司(含 A、B 股) 科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,
涉及主要行业
审计情况 金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政
业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体
育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 51
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年(2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,下同)
存在执业行为相关民事诉讼,近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健会计师事务所 已完结(天健
作为华仪电气 2017 会计师事务所
华仪电气、 年度、2019 年度年 需在 5%的范
东海证券、 报审计机构,因华仪 围内与华仪电
投资者 2024年3月6日
天健会计师 电气涉嫌财务造假, 气承担连带责
事务所 在后续证券虚假陈 任,天健会计
述诉讼案件中被列 师事务所已按
为共同被告,要求承 期履行判决)
担 连 带 赔 偿 责 任
上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13
次、自律监管措施 8 次,纪律处分 2 次,未受到刑事处罚。从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、
纪律处分 13 人次,共涉及 67 人,未受到刑事处罚。
(二)项目信息
1.基本信息
项目 何 时 开
何 时 成 何 时 开 始 何 时 开 始 为 本 近三年签署或复
组成 姓名 为 注 册 从 事 上 市 始 在 本 公 司 提 核上市公司审计
员 会计师 公司审计 所执业 供 审 计 报告情况
服务
近三年签署了盛
项 目
视科技、金禄电子
合 伙 李联 1996 年 1994 年 2014 年 2021 年
及芯海科技等上
人
市公司审计报告
李联 同上 同上 同上 同上 同上
签 字 近三年签署了盛
注 册 视科技、青木股
会 计 苏醒 2019 年 2017 年 2022 年 2022 年 份、深圳华强、金
师 禄电子等上市公
司审计报告
近三年签署了浙
质 量
数文化、聚合顺、
控 制 许安
2008 年 2006 年 2008 年 2023 年 瀚叶股份、国泰环
复 核 平
保等多家上市公
人
司审计报告
项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人、拟签字注册会计师因执业行为受到证监会派出机构的行政监管措施,受到证券交易所的自律监管措施的具体情况如下:
监管函出
姓名 处理类型 实施单位 事由及处理情况
具日期
李联作为盛视科技财务报表审计项
目的签字注册会计师,在该项目执
2024 年 4 自律监管 深圳证券 业过程中存在相关审计程序执行不
月 19 日 措施 交易所 到位的情况,深圳证券交易所针对
上述事项对其采取出具监管函的自
律监管措施。
李联
李联作为盛视科技财务报表审计项
中国证券 目的签字注册会计师,在该项目执
2025 年 1 行政监督 监督管理 业过程中存在相关审计程序执行不
月 17 日 管理措施 委员会浙 到位的情况,浙江证监局针对上述
江监管局 事项对其采取出具警示函的监督管
理措施。
苏醒作为盛视科技财务报表审计项
目的签字注册会计师,在该项目执
2024 年 4 自律监管 深圳证券 业过程中存在相关审计程序执行不
月 19 日 措施 交易所 到位的情况,深圳证券交易所针对
上述事项对其采取出具监管函的自
苏醒 律监管措施。
中国证券 苏醒作为盛视科技财务报表审计项
2025 年 1 行政监督 监督管理 目的签字注册会计师,在该项目执
月 17 日 管理措施 委员会浙 业过程中存在相关审计程序执行不
江监管局 到位的情况,浙江证监局针对上述