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金海通:关于续聘2025年度外部审计机构的公告

公告日期:2025-03-19


证券代码:603061        证券简称:金海通        公告编号:2025-005
      天津金海通半导体设备股份有限公司

    关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

  ●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

  ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

  天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月
18 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》,公司拟继续聘请容诚会计师事务所为 2025 年度外部审计机构,负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

 事务所名称      容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

 成立日期        1988 年 8 月        组织形式            特殊普通合伙企业

 注册地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

 首席合伙人      刘维              上年末合伙人数量    212 人

 上年末执业人员  注册会计师                              1552 人

 数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  781 人

                  业务收入总额      287,224.60 万元

 2023 年业务收入  审计业务收入      274,873.42 万元

                  证券期货业务收入  149,856.80 万元


                  客户家数          394 家

                  审计收费总额      48,840.19 万元

                                    主要集中在制造业(包括但不限于计算

                                    机、通信和其他电子设备制造业、专用设
 上市公司 2023 年                    备制造业、电气机械和器材制造业、化学
 年报审计情况                      原料和化学制品制造业、汽车制造业、医
                  涉及主要行业      药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属
                                    冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑
                                    业)及信息传输、软件和信息技术服务

                                    业,水利、环境和公共设施管理业,科学
                                    研究和技术服务业,批发和零售业等多个
                                    行业。

                  本公司同行业上市公司审计客户家数        282 家

  2.投资者保护能力

    容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
    近三年在执业中相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

  2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询(北京)有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

  3.诚信记录

  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律
处分 2 次、自律处分 1 次。

  63 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次(同一个项目)、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

  (二)项目成员信息

  1.基本信息


                    何时成为  何时开始  何时开始  何时开始

项目组成  姓名    注册会计  从事上市  在容诚会  为本公司  近三年签署或复核上
员                  师        公司审计  计师事务  提供审计  市公司审计报告情况
                                        所执业    服务

项目合伙                                                    近三年为 5 家上市公
人及签字  蔡如笑  2013 年  2011 年  2019 年  2024 年  司提供年报审计等证
注册会计                                                    券服务业务



签字注册                                                    近三年为 7 家上市公
会计师    吴莉莉  2005 年  2006 年  2019 年  2024 年  司提供年报审计等证
                                                            券服务业务

质量复核                                                    近三年签署或复核过
人        潘汝彬  2007 年  2007 年  2019 年  2022 年  多家上市公司审计报
                                                            告

      2.项目成员的诚信记录和独立性情况

      项目合伙人及签字注册会计师蔡如笑、签字注册会计师吴莉莉、项目质量复
  核人潘汝彬近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和
  自律监管措施、纪律处分。

      容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
  对独立性要求的情形。

      (三)审计收费

      审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
  等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
  及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

      2024 年度审计费用为 75 万元,其中年报审计费用为 60 万元,内控审计费
  用为 15 万元。

      二、拟续聘会计师事务所履行的程序

      (一)审计委员会审议意见

      公司第二届董事会审计委员会第九次会议于 2025 年 3 月 17 日召开。公司
  审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了核查,并对其 2024 年度的审
  计工作进行了总结,认为容诚会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能
  力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。容诚会计师事务所在为公司
  提供 2024 年度审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利
  完成年度审计工作。容诚会计师事务所出具的公司 2024 年度审计报告客观、公
允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构,并同意将此事项提交公司董事会审议。

  (二)董事会的审议和表决情况

  公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 18 日召开,会议审议通过
了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》,公司拟继续聘请容诚会计师事
务所为 2025 年度外部审计机构,为公司提供 2025 年度财务报告审计和 2025 年
度内部控制审计服务。

  (三)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                    天津金海通半导体设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 19 日