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爱旭股份:关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

公告日期:2024-04-27

爱旭股份:关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600732            证券简称:爱旭股份          编号:临 2024-047
              上海爱旭新能源股份有限公司

              关于确认 2023 年度审计费用

 及续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

    经公司董事会审计委员会审核同意,并确认 2023 年度财务审计费用 240 万
元、内部控制审计费用 60 万元。

    拟续聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

    本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

    一、确认 2023 年度审计费用情况说明

  根据公司 2022 年年度股东大会决议,公司已续聘容诚会计师事务所为公司 2023
年度财务审计机构和内部控制审计机构。容诚会计师事务所在公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计过程中,勤勉尽责,坚持独立的审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司董事会审计委员会审核同意,并确认 2023 年度财务审计费用 240 万元、内部控制审计费用 60 万元。

    二、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

事务所名称      容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期        1988 年 8 月    组织形式                              特殊普通合伙

注册地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人      肖厚发        上年末合伙人数量                      179 人


上年末执业人员  注册会计师                                            1,395 人

数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                745 人

                业务收入总额  266,287.74 万元

2022 年业务收入  审计业务收入  254,019.07 万元

                证券业务收入  135,168.13 万元

                客户家数      366

                审计收费总额  42,888.06 万元

                                制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备

2022 年上市公司                  制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制

                                造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、

审计情况        涉及主要行业  建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,
                                批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政

                                业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文

                                化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等

                本公司同行业上市审计客户家数                          260

  2、投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。

  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

  2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以
下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同
就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范
围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

  3、诚信记录

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

  14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次;27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次,1

  名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。3 名从业人
  员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

      (二)项目信息

      1、基本信息

                      何时成  何时开始  何时开始在  何时开始为

项目组成员    姓名    为注册  从事上市  本所执业  本公司提供  近三年签署或复核上市公司审计报告情况
                      会计师  公司审计                审计服务

项目合伙人  潘新华  2005 年  2003 年    2019 年      2023 年    近三年签署过 5 家上市公司审计报告。

签字注册会  邹静怡  2018 年  2023 年    2023 年      2023 年    无

  计师

质量控制复  顾庆刚  2014 年  2015 年    2012 年      2022 年    近三年签署或复核过 3 家上市公司审计报
  核人                                                            告。

      2、上述相关人员的诚信记录情况

      2021 年因独立性管理、利用专家工作等原因潘新华收到中国证监会出具警示函
  的行政监管措施。除此之外,项目合伙人潘新华近三年内未曾因执业行为受到刑事

  处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。项目质量控制复核人顾庆刚、签字注

  册会计师邹静怡近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施

  和自律监管措施、纪律处分。

      3、独立性

      容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

  独立性要求的情形。

      4、审计收费

      审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多

  方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所

  的收费标准确定最终的审计收费

      三、拟聘任会计师事务所履行的程序

      (一)董事会审计委员会审议意见

      公司第九届董事会审计委员会第八次会议对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
  的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充
  分审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上
  市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,
同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。

  (二)董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关
于确认 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》,表决情况为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事会同意聘请容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

  (三)生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 26 日

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