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300244 深市 迪安诊断


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迪安诊断:2025年一季度报告

公告日期:2025-04-29


证券代码:300244                            证券简称:迪安诊断                        公告编号:2025-020
              迪安诊断技术集团股份有限公司

                    2025 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

                                本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减

 营业收入(元)                    2,365,125,686.41          2,973,005,617.76                        -20.45%

 归属于上市公司股东的净            -21,005,565.65            23,170,466.54                      -190.66%
 利润(元)
 归属于上市公司股东的扣

 除非经常性损益的净利润            -26,305,778.11            23,536,277.50                      -211.77%
 (元)

 经营活动产生的现金流量            -169,216,515.68            -266,945,833.56                        36.61%
 净额(元)

 基本每股收益(元/股)                    -0.0344                  0.0371                      -192.72%

 稀释每股收益(元/股)                    -0.0344                  0.0371                      -192.72%

 加权平均净资产收益率                      -0.32%                    0.31%                        -0.63%

                                本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)                    15,210,416,052.74          15,785,983,734.55                        -3.65%

 归属于上市公司股东的所            6,543,770,938.96          6,564,302,204.35                        -0.31%
 有者权益(元)

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

                                                                                                单位:元

                          项目                                              本报告期金额

非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                      -1,613,809.69

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响                                        9,902,325.69
的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业

持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融                                        2,565,031.54
资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益                                                                      128,513.81

债务重组损益                                                                                  -2,493,553.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          -1,879,584.40

减:所得税影响额                                                                                1,086,083.92

    少数股东权益影响额(税后)                                                                    222,627.23

合计                                                                                            5,300,212.46

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

      报表项目            期末余额          年初余额      变动比率              变动原因

                          (本期金额)    (或上期金额)

投资收益(损失以“-”                                                    主要系:报告期内部分子公司因应收
号填列)                    -6,532,709.05      -1,924,989.24    -239.36% 账款债务重组形成的损失同比增加所
                                                                          致。

公允价值变动收益(损        2,565,031.54      -7,475,414.56    134.31% 主要系:报告期内公司参与投资的产
失以“-”号填列)                                                        业基金估值增长所致。

                                                                          主要系:报告期内公司继续加强成本
经营活动产生的现金流    -169,216,515.68    -266,945,833.56      36.61% 费用控制,购买商品、支付薪酬/税费
量净额                                                                    /费用等现金支出同比降幅高于销售商
                                                                          品、提供劳务取得的现金流入所致。

投资活动产生的现金流      -79,047,843.36    -459,639,091.92      82.80% 主要系:上年同期支付联营企业部分
量净额                                                                    股权受让款所致。

筹资活动产生的现金流    -260,482,227.22      35,668,498.90    -830.29% 主要系:报告期内借款同比减少所
量净额                                                                    致。

说明:

    2025 年一季度,公司实现营业收入 23.65 亿元,较去年同期下降 20.45%;实现归母净利润-0.21 亿元,较去年同期下
降 190.66%;实现扣非归母净利润-0.26 亿元,较去年同期下降 211.77%。其中,诊断服务业务实现收入 7.98 亿元,渠道
产品业务实现收入 15.76 亿元,自有产品业务实现收入 0.83 亿元。主要原因是集采、调价等政策陆续落地,以及战略性
对低效区域业务或项目关停并转,营业收入规模相应收缩。

    2025 年公司将创新开源与精益固本作为重要策略,聚焦在内部管理水平及组织级能力提升、盈利质量和健康现金流
的可持续发展,夯实医学诊断整体化智慧解决方案的差异化竞争优势,加速"数字化+自动化+AI"全链路业务模式及运营体系渗透,同时积极探索健康管理等新医疗业务,在复杂市场环境中构筑增长新范式。报告期,公司持续精益管理,不断提升内部运营效能,毛利率同比上升约 1%,经营性现金流亦持续改善。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位:股

 报告期末普通股股东总数                54,498  报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)              0

                              前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

                                  持股比例                  持有有限售条      质押、标记或冻结情况

    股东名称        股东性质      (%)      持股数量    件的股份数量

                                                                                股份状态        数量

 陈海斌