中国通号:关于续聘会计师事务所公告

发布时间:2026-03-25 公告类型:审计机构变更 证券代码:688009

证券代码:688009        证券简称:中国通号      公告编号:2026-012
          中国铁路通信信号股份有限公司

            关于续聘会计师事务所公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

    拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026 年度外部审计机构。

  中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届
董事会第 35 次会议审议通过《关于支付 2025 年度审计费用及聘请 2026 年度外
部审计机构方案的议案》。现将相关事项具体内容公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

  立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72
亿元,证券业务收入 15.05 亿元。

  2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务,主要行业 :制造业、
科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业,审计收费总额 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 11 家。

  2.投资者保护能力

  截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人  被诉(被仲  诉讼(仲  诉讼(仲        诉讼(仲裁)结果

                裁)人    裁)事件  裁)金额

                                                          部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为
                                                          由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。
                                                          根据有权人民法院作出的生效判决,金
    投资者      金亚科技、周                尚余 500 万

                                2014 年报                亚科技对投资者损失的 12.29%部分承
                旭辉、立信                  元

                                                          担赔偿责任,立信所承担连带责任。立
                                                          信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,
                                                          目前生效判决均已履行。

                                                          部分投资者以保千里 2015 年年度报告;
                                                          2016 年半年度报告、年度报告;2017
                                                          年半年度报告以及临时公告存在证券虚
                                                          假陈述为由对保千里、立信、银信评估、
                                                          东北证券提起民事诉讼。立信未受到行
                                                          政处罚,但有权人民法院判令立信对保
                保千里、东北  2015 年重组、

    投资者                                                千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12
                证券、银信评  2015 年报、  1,096 万元

                                                          月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里
                估、立信等    2016 年报

                                                          所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责
                                                          任。目前胜诉投资者对立信申请执行,
                                                          法院受理后从事务所账户中扣划执行款
                                                          项。立信账户中资金足以支付投资者的
                                                          执行款项,并且立信购买了足额的会计
                                                          师事务所职业责任保险,足以有效化解


起诉(仲裁)人  被诉(被仲  诉讼(仲  诉讼(仲        诉讼(仲裁)结果

                裁)人    裁)事件  裁)金额

                                                          执业诉讼风险,确保生效法律文书均能
                                                          有效执行。

  3.诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42
次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。

  (二)项目成员信息

  1.人员信息

  项目合伙人及签字注册会计师:郭健先生,中国执业注册会计师,2004 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2012 年加入立信,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市及挂牌公司 12 家。

  签字注册会计师:王晓燕女士,中国执业注册会计师,2014 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2012 年加入立信,2022 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市及挂牌公司 6 家。

  质量控制复核人:安行先生,中国执业注册会计师。2010 年起从事注册会计师审计业务,2009 年开始从事上市公司审计,2012 年加入立信,2025 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市及挂牌公司 12 家。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  上述项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。郭健和王晓燕近三年分别受到 1 次行政监管措施,安行近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

  (三)审计收费

  2025 年度公司向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付财务报表审计费用人民币 523 万元、内部控制审计费用人民币 34 万元、半年度审阅费用人民币113 万元,审计费用合计人民币 670 万元。2026 年度的费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。


  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会审计与风险管理委员会 2026
年第 2 次会议,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,审计与风险管理委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有多年为上市公司进行审计的经验,具备专业胜任能力,可满足公司年度财务审计和内控审计的需求。在对公司 2025年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,能够客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果。因此,审计与风险管理委员会一致同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

  2、公司于 2026 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第 35 次会议审议通过,同
意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度外部审计机构。
  3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                  中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 25 日
本报告信息基于证券交易所公开披露数据提取,由于数据抓取及清洗可能有延迟或偏差,爱金股不对内容准确性做任何保证,仅供参考。