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600761:关于续聘会计师事务所及2021年度审计费用的公告

公告日期:2021-03-20

600761:关于续聘会计师事务所及2021年度审计费用的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600761          证券简称:安徽合力          公告编号:临 2021-017
            安徽合力股份有限公司

 关于续聘会计师事务所及 2021 年度审计费用的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

  2.人员信息

  截至 2020 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 132 人,共有注册
会计师 1018 人,其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

  3.业务规模

  容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审
计业务收入 82,969.01 万元,证券期货业务收入 46,621.72 万元。

  容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务,审计收费
总额 25,290.04 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,
文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽合力所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

  4.投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关
规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为
发生相关民事诉讼。

  5.独立性和诚信记录

  容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次。

  3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次;3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

  (二)项目成员信息

  1.项目合伙人:付劲勇先生:中国注册会计师、澳洲注册会计师、国际注册内部审计师、工商管理硕士(MBA)、全国会计高端人才(后备),2005 年开始从事审计工作,先后为安徽安纳达钛业股份有限公司(002136)、东华工程科技股份有限公司(002140)、安徽雷鸣科化股份有限公司(600985)、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(603596)、奇瑞汽车股份有限公司、瑞鹄汽车模具股份有限公司、安徽泓毅汽车技术股份有限公司(835302)、安徽雪郎生物科技股份有限公司(830821)等多家公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计、新三板挂牌和年报审计等证券服务。

  项目签字注册会计师:吴舜,中国注册会计师,自 2011 年 11 月起一直从事
审计工作,曾为安徽中鼎密封件股份有限公司(000887)、安徽合力股份有限公司(600761)、安徽雪郎生物科技股份有限公司(830821)、安徽富泰发饰文化股份有限公司(832295)、安徽泓毅汽车技术股份有限公司(835302)、安徽省浩辉电力股份有限公司(873411)等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、
内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

  项目签字注册会计师:李虎,中国注册会计师,自 2016 年 8 月起一直从事
审计工作,曾为安徽合力股份有限公司(600761)、安徽泓毅汽车技术股份有限公司(835302)、浙江加力仓储设备股份有限公司(836836)等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。
  项目质量控制复核人:刘勇,中国注册会计师,2006 年开始从事审计业务,拥有 13 年证券服务业务工作经验,无兼职。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  (三)审计收费

  审计收费定价原则:根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司历年来的审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责,且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理,公司审计委员会同意提请公司董事会续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2021 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

  (二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所发表事前认可及独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该所在多年的会计审计过程中能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》、《企业会计准则》的有关规定进行审计;在内部控制审计中能够严格依照《企业内部控制审计指引》的有关规定进行审计,并为公司提供了及时、有效的财务咨询、管理建议等服务。独立董事同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度会计审计机构及内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

  (三)公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所
及 2021 年度审计费用的预案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)。


  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1、《安徽合力股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》;

  2、《安徽合力股份有限公司独立董事关于同意续聘会计师事务所的独立意见》;

  3、《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2020 年度审计工作的总结报告》。

  特此公告。

                                          安徽合力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 20 日
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