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安联锐视:关于调整募集资金投资项目预算支出结构的公告

公告日期:2023-08-29

安联锐视:关于调整募集资金投资项目预算支出结构的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301042          证券简称:安联锐视        公告编号:2023-051

          珠海安联锐视科技股份有限公司

    关于调整募集资金投资项目预算支出结构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会
第六次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目预算支出结构的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2114 号)及深圳证券交易所《关于珠海安联锐视科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2021〕775 号)同意,本公司
由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 7 月 26 日向社会公众
公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,720 万股,每股面值 1 元,每股
发行价人民币 41.91 元,共计募集资金人民币 720,852,000.00 元,扣除发行费用人民币 71,062,296.29 元,实际募集资金净额为人民币
649,789,703.71 元。截至 2021 年 7 月 30 日,本公司上述募集资金已
全部到位,业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)以“CAC 证验
字〔2021〕0151 号”《验资报告》验证确认。本公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    二、募集资金投资项目情况

    截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金投资项目(以下简称“募投项
目”)的资金使用情况如下:

                  募集资金拟投入金额  截至期末累计投入

    项目名称                                              截至期末投资进度
                        (万元)        金额(万元)

 安防数字监控产品      19,885.48          13555.32            68.17%

 产业化扩建项目

 研发中心建设项目      11,198.49          4045.617            36.13%

 营销运营平台建设      10,026.23          936.5707            9.34%

 项目

 补充营运资金          10,536.19          10646.25          101.04%

 合计                  51,646.39          29183.76              -

  注:补充营运资金截至期末累计投入金额大于承诺投资金额,差异 110.06 万元,系公司该募集资金账户现金管理和活期存款利息收入所致。

    三、本次募集资金投资项目预算支出结构调整情况及原因

    公司根据募投项目的实际实施进度,以及公司现有场地和软硬件资源情况,在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额的前提下,对募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”“研发中心建设项目”及“营销运营平台建设项目”的预算支出结构进行调整,即减少募投项目的建设投资费用,增加研究开发费、市场推广费和人力资本投入。调整后更有利于公司充分利用现有资源、提高募投项目的经济效益,具体调整情况如下:


  1.安防数字监控产品产业化扩建项目

                        调整前                  调整后            增减金额
 序号  资金类别    投资金额              投资金额                (万元)
                  (万元)    占比    (万元)      占比

 一  建设投资    12,224.59  61.47%  6,814.66    34.27%    -5,409.93

 1  工程费用    10,983.46  55.23%    6,283.46    31.60%    -4,700.00

 1.1  建筑工程费  1,438.07    7.23%    1,188.07    5.97%    -250.00

 1.2  硬件设备购  8,330.85    41.89%    4,230.85    21.28%    -4,100.00
      置费

 1.3  软件购置费    760.00    3.82%      410.00      2.06%    -350.00

 1.4  安装工程费    454.54    2.29%      454.54      2.29%      0.00

 2  工程建设其    549.17    2.76%      169.17      0.85%    -380.00
      它费用

 3  预备费        691.96    3.48%      362.03      1.82%    -329.93

      产品定制

 二  研究开发    4,844.70  24.36%  10,254.63    51.57%    5,409.93
      费用

 2.1  研发技术人  3,044.70    15.31%    6,704.63    33.72%    3,659.93
      员薪酬

 2.2  产品研发费  1,800.00    9.05%    3,550.00    17.85%    1,750.00
      用

 三  铺底流动    2,816.19  14.16%  2,816.19    14.16%      0.00

      资金

 合  项目总投    19,885.48  100.00%  19,885.48  100.00%      0.0

 计  资

  2.研发中心建设项目

                      调整前              调整后          增减金额
序号  资金类别    投资金额    占比      投资金额      占比      (万元)
                    (万元)              (万元)

 一  建设投资    6,429.12  57.41%    865.40    7.73%    -5,563.72

 1  工程费用      5,950.95    53.14%    751.15      6.71%    -5,199.80

 1.1  建筑工程费    1,755.09    15.67%    155.09      1.38%    -1,600.00

 1.2  设备购置费    3,996.06    35.68%    596.06      5.32%    -3,400.00

 1.3  安装工程费    199.8      1.78%      -0.00      0.00%    -199.80

 2  工程建设其    114.26    1.02%      114.26      1.02%      0.00
      它费用

 3  预备费        363.91    3.25%      -0.00      0.00%    -363.91

 二  研究开发费  4,769.37  42.59%  10,333.09  92.27%    5,563.72
      用

  1  课题研究费    3,054.37    27.27%    5,961.20    53.23%    2,906.83
      用

  2  研究人员费    1,715.00    15.31%    4,371.88    39.04%    2,656.88
      用

合计  项目总投资  11,198.49  100.00%  11,198.49  100.00%    0.00

    3.营销运营平台建设项目

                          调整前                调整后          增减金额
 序号  资金类别    投资金额    占比    投资金额    占比    (万元)
                    (万元)              (万元)

  一  建设投资    1,907.28    19.02%    877.28      8.75%  -1,030.00

      区域营销运

  1  营中心场地      720      7.18%      190.00      1.90%    -530.00
      装修费用

      本部产品展

  2  示中心装修    265.84    2.65%      465.84      4.65%    200.00
      费用

  3  硬件设备与    813.49    8.11%      113.49      1.13%    -700.00
      软件购置费

  4  预备费        107.95    1.08%      107.95      1.08%      0.00

  二  项目实施费  8,118.95    80.98%    9,148.95    91.25%  1,030.00
      用

      区域营销运

  1  营中心场地  1,040.00    10.37%    240.00      2.39%    -800.00
      租赁费用

  2  市场推广费  3,708.00    36.98%    4,848.00    48.35%    1,140.00
      用

  3  人员工资    3,275.95    32.67%    4,060.95    40.50%    785.00

  4  人员培训费    95.00      0.95%      0.00      0.00%    -95.00
      用

 合计  项目总投资  10,026.23  100.00%  10,026.23  100.00%    0.00

    四、本次募集资金投资项目预算支出结构调整对公司的影响
    本次对募投项目预算支出结构调整,系公司为提高募集资金的使用效率,根据募投项目实际实施情况,结合市场环境变化和公司业务发展规划进行的合理调整,不存在改变募投项目实施主体、募集资金
损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

    五、监事会意见

    经审核,监事会认为:公司本次调整募投项目的预算支出结构是根据募投项目实际实施情况所作出的审慎决定,履行了必要的审议程序,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司调整募投项目的预算支出结构事项。

    六、独
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