联系客服QQ:86259698

300277 深市 海联讯


首页 公告 海联讯:2024年年度财务报告

海联讯:2024年年度财务报告

公告日期:2025-03-28


              杭州海联讯科技股份有限公司

                2024年度财务决算报告

    一、公司财务报表合并范围及审计情况

  1、公司财务报表合并范围包括:

  母公司:杭州海联讯科技股份有限公司

  全资子公司:深圳海联讯投资管理有限公司

  全资子公司:杭州海联数通科技有限公司

  控股子公司:北京天宇讯联科技有限公司

  控股子公司:山西联讯通网络科技有限公司

  控股子公司:福州海联讯科技有限公司

  控股孙公司:杭州睿挚网络科技有限公司

  控股孙公司:唐山海联讯科技有限公司

  2、公司2024年度财务报表业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告(致同审字(2025)第441A005491号)。

  3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。

    二、主要会计数据

                                                                  单位:人民币万元

              项目                  2024年度      2023年度        增减比例

 营业收入                                22,805.81      21,303.49          7.05%

 营业利润                                2,100.53      2,032.16          3.36%

 利润总额                                2,102.23      2,015.22          4.32%

 归属于母公司股东的净利润                  945.81      1,080.93        -12.50%

 资产总额                                67,401.87      69,399.92          -2.88%

 负债总额                                15,891.24      18,421.50        -13.74%

 归属于母公司所有者权益                  49,206.60      48,930.79          0.56%

 经营活动产生的现金流量净额              4,504.56      3,513.25          28.22%

    注:本文件中所有表格数据的尾数差异均系四舍五入所致。

    三、公司主营业务及经营成果

  公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,主要面向电力客
户,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链中发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。主要业务包括系统集成、技术及咨询服务、软件开发与销售三类。

  1、本期利润实现情况:

                                                                  单位:人民币万元

            项目                2024年度      2023年度      增减额    增减比例

 营业收入                        22,805.81    21,303.49    1,502.32      7.05%

 营业利润                          2,100.53    2,032.16        68.37      3.36%

 营业外收支净额                        1.71      -16.94        18.65    110.09%

 利润总额                          2,102.23    2,015.22        87.01      4.32%

 所得税                              361.02      253.78      107.24    42.26%

 净利润                            1,741.21    1,761.44      -20.23    -1.15%

 归属于母公司股东的净利润            945.81    1,080.93      -135.12    -12.50%

  报告期,公司营业收入22,805.81万元,较上年同期增加1,502.32万元,同比增长7.05%;实现净利润1,741.21万元,较上年同期减少20.23万元,同比下降1.15%;归属于母公司股东的净利润 945.81万元,较上年同期减少135.12 万元,同比下降12.50%。主要原因是虽然收入有一定程度的增长,但由于存货减值损失的增加和理财收益的减少,最终实现的净利润与上年基本持平。

  (1)主营业务收入分产品构成情况

                                                                      单位:人民币万元

            2024年度            2023年度                营业收  营业成  毛利率

 产品                                            2024年  入比上  本比上  比上期

                                                毛利率  期增减  期增减  增减比

      营业收入  营业成本  营业收入  营业成本            比例    比例      例

 系统  19,154.0  14,553.4  18,176.1  14,015.6  24.02%  5.38%    3.84%    1.13%

 集成      2        9        5        6

 软件

 开发  1,017.84  875.77    880.37    761.99  13.96%  15.62%  14.93%  0.51%

 与销
 售

 技术  2,555.99  1,833.13  2,161.79  1,610.95  28.28%  18.24%  13.79%  2.80%

 及咨

 询服
 务

 合计  22,727.8  17,262.3  21,218.3  16,388.6  24.05%  7.11%    5.33%    1.29%
          5        9        1        0

  报告期内公司主营业务收入及毛利率较上年同期均有所增长,其中系统集成收入同比增长5.38%;软件开发与销售收入同比增长15.62%;技术及咨询服务收入同比增长18.24%,收入增长的主要原因是年度内完工验收的项目增加。

  (2)主营业务收入分地区构成情况

                                                                  单位:人民币万元

            2024年度            2023年度                营业收  营业成  毛利率
 区域                                          2024年  入比上  本比上  比上期
        营业收入  营业成  营业收入  营业成本  毛利率  期增减  期增减  增减比
                    本                                  比例    比例      例

 华北  12,009.0  9,070.6  11,369.1  9,181.08  24.47%    5.63%  -1.20%  5.22%
              2        4        1

 东北    19.67              11.95            100.00  64.60%            0.00%
                                                      %

 华东  9,798.51  7,239.5  8,105.05  6,076.09  26.12%  20.89%  19.15%  1.08%
                        0

 中南    587.26  728.50  1,675.24  1,106.18      -  -64.94%  -34.14%      -
                                                24.05%                    58.02%

 西南                          15.38      1.75                -        -      -
                                                        100.00%  100.00%  88.62%

 西北    313.39  223.75    41.58    23.50  28.60%  653.70%  852.13%      -
                                                                            14.88%

 合计  22,727.8  17,262.  21,218.3  16,388.6  24.05%    7.11%    5.33%  1.29%
              5      39        1        0

  公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、福建电力为主要客户,业务辐射周边及至全国。华北、华东地区是公司业务核心区域,本年度两大区域的收入及毛利率均有所提升;其他区域业务规模不大,容易受单个订单影响,毛利率变动较大。2024年公司主营业务综合毛利率较上年度提升1.29%。

  2、期间费用变动情况

                                                                  单位:人民币万元

    期间费用        2024年度        2023年度        增减额        增减比例

    销售费用            1,361.62      1,193.53          168.09          14.08%

    管理费用            2,443.95      2,417.30            26.65          1.10%


  研发费用              621.55        621.90            -0.35          -0.06%

  财务费用              -41.96        -68.96            27.00          39.15%

    合计