杭州海联讯科技股份有限公司
2024年度财务决算报告
一、公司财务报表合并范围及审计情况
1、公司财务报表合并范围包括:
母公司:杭州海联讯科技股份有限公司
全资子公司:深圳海联讯投资管理有限公司
全资子公司:杭州海联数通科技有限公司
控股子公司:北京天宇讯联科技有限公司
控股子公司:山西联讯通网络科技有限公司
控股子公司:福州海联讯科技有限公司
控股孙公司:杭州睿挚网络科技有限公司
控股孙公司:唐山海联讯科技有限公司
2、公司2024年度财务报表业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告(致同审字(2025)第441A005491号)。
3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。
二、主要会计数据
单位:人民币万元
项目 2024年度 2023年度 增减比例
营业收入 22,805.81 21,303.49 7.05%
营业利润 2,100.53 2,032.16 3.36%
利润总额 2,102.23 2,015.22 4.32%
归属于母公司股东的净利润 945.81 1,080.93 -12.50%
资产总额 67,401.87 69,399.92 -2.88%
负债总额 15,891.24 18,421.50 -13.74%
归属于母公司所有者权益 49,206.60 48,930.79 0.56%
经营活动产生的现金流量净额 4,504.56 3,513.25 28.22%
注:本文件中所有表格数据的尾数差异均系四舍五入所致。
三、公司主营业务及经营成果
公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,主要面向电力客
户,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链中发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。主要业务包括系统集成、技术及咨询服务、软件开发与销售三类。
1、本期利润实现情况:
单位:人民币万元
项目 2024年度 2023年度 增减额 增减比例
营业收入 22,805.81 21,303.49 1,502.32 7.05%
营业利润 2,100.53 2,032.16 68.37 3.36%
营业外收支净额 1.71 -16.94 18.65 110.09%
利润总额 2,102.23 2,015.22 87.01 4.32%
所得税 361.02 253.78 107.24 42.26%
净利润 1,741.21 1,761.44 -20.23 -1.15%
归属于母公司股东的净利润 945.81 1,080.93 -135.12 -12.50%
报告期,公司营业收入22,805.81万元,较上年同期增加1,502.32万元,同比增长7.05%;实现净利润1,741.21万元,较上年同期减少20.23万元,同比下降1.15%;归属于母公司股东的净利润 945.81万元,较上年同期减少135.12 万元,同比下降12.50%。主要原因是虽然收入有一定程度的增长,但由于存货减值损失的增加和理财收益的减少,最终实现的净利润与上年基本持平。
(1)主营业务收入分产品构成情况
单位:人民币万元
2024年度 2023年度 营业收 营业成 毛利率
产品 2024年 入比上 本比上 比上期
毛利率 期增减 期增减 增减比
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 比例 比例 例
系统 19,154.0 14,553.4 18,176.1 14,015.6 24.02% 5.38% 3.84% 1.13%
集成 2 9 5 6
软件
开发 1,017.84 875.77 880.37 761.99 13.96% 15.62% 14.93% 0.51%
与销
售
技术 2,555.99 1,833.13 2,161.79 1,610.95 28.28% 18.24% 13.79% 2.80%
及咨
询服
务
合计 22,727.8 17,262.3 21,218.3 16,388.6 24.05% 7.11% 5.33% 1.29%
5 9 1 0
报告期内公司主营业务收入及毛利率较上年同期均有所增长,其中系统集成收入同比增长5.38%;软件开发与销售收入同比增长15.62%;技术及咨询服务收入同比增长18.24%,收入增长的主要原因是年度内完工验收的项目增加。
(2)主营业务收入分地区构成情况
单位:人民币万元
2024年度 2023年度 营业收 营业成 毛利率
区域 2024年 入比上 本比上 比上期
营业收入 营业成 营业收入 营业成本 毛利率 期增减 期增减 增减比
本 比例 比例 例
华北 12,009.0 9,070.6 11,369.1 9,181.08 24.47% 5.63% -1.20% 5.22%
2 4 1
东北 19.67 11.95 100.00 64.60% 0.00%
%
华东 9,798.51 7,239.5 8,105.05 6,076.09 26.12% 20.89% 19.15% 1.08%
0
中南 587.26 728.50 1,675.24 1,106.18 - -64.94% -34.14% -
24.05% 58.02%
西南 15.38 1.75 - - -
100.00% 100.00% 88.62%
西北 313.39 223.75 41.58 23.50 28.60% 653.70% 852.13% -
14.88%
合计 22,727.8 17,262. 21,218.3 16,388.6 24.05% 7.11% 5.33% 1.29%
5 39 1 0
公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、福建电力为主要客户,业务辐射周边及至全国。华北、华东地区是公司业务核心区域,本年度两大区域的收入及毛利率均有所提升;其他区域业务规模不大,容易受单个订单影响,毛利率变动较大。2024年公司主营业务综合毛利率较上年度提升1.29%。
2、期间费用变动情况
单位:人民币万元
期间费用 2024年度 2023年度 增减额 增减比例
销售费用 1,361.62 1,193.53 168.09 14.08%
管理费用 2,443.95 2,417.30 26.65 1.10%
研发费用 621.55 621.90 -0.35 -0.06%
财务费用 -41.96 -68.96 27.00 39.15%
合计