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飞力达:关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-23

飞力达:关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300240            证券简称:飞力达          编号:2024-035
          江苏飞力达国际物流股份有限公司

      关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19
日召开第六届董事会第八次会议,第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公正天业”)为公司 2024 年度审计机构,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息。

  (1) 会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

  (2) 成立日期:公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月18 日,转制为特殊普通合伙企业。

  (3) 组织形式:特殊普通合伙企业

  (4) 注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

  (5) 执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌

  (6) 截至 2023 年末,公证天业合伙人数量 58 人,注册会计师人数 334
人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

  (7) 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元,其中审计业
务收入 24,627.19 万元,证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年
报审计客户家数 62 家,审计收费总额 6,311 万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、
房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

  2、投资者保护能力。

  公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  3、诚信记录。

  公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次,监督管理措施 5 次、
自律监管措施 1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

  14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监
管措施 3 次,12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次,不存在因执业行为受
到刑事处罚和纪律处分的情形。

  (二)项目信息

  1.基本信息。

  项目合伙人:丁春荣

  1996 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,1994 年开始在公
证天业执业,2024 年将开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有翔楼新材(301160)、和顺电气(300141)、安洁科技(002635)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

  签字注册会计师:谭国荣

  2015 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在公
证天业执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有味知香(605089)、飞力达(300240)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

  项目质量控制复核人:薛敏

  2000 年 12 月成为注册会计师,1997 年 12 月开始从事上市公司审计,
1997 年 12 月开始在公证天业执业,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三
年复核的上市公司有航亚科技(688510)、贝斯特(300580)、太极实业(600667)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

  2.诚信记录。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性。

  公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间
为基础协调确定。                                        单位:万元

      年度                                                  变动幅度>20%原因
      项目            2023 年收费          2024 年收费            说明

    年报审计                180 万元            180 万元                —

    内控审计                      —              30 万元                —

    三、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议;

  2、第六届监事会第八次会议决议;

  3、审计委员会履职的证明文件;

  4、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

                                      江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024年4月19日

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