603877:关于续聘会计师事务所的公告

发布时间:2022-03-30 公告类型:审计机构变更 证券代码:113627

证券代码:603877          证券简称:太平鸟        公告编号:2022-016
债券代码:113627          债券简称:太平转债

        宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  根据有关法律法规和公司发展需要,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审
计机构,公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、  拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

  立信 2020 年业务收入(经审计)41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31 亿
元,证券业务收入 13.57 亿元。


  上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同
行业上市公司审计客户 12 家。

  2、投资者保护能力

  截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

 起诉(仲  被诉(被仲裁)  诉讼(仲裁)事  诉讼(仲裁)金

  裁)人        人              件              额        诉讼(仲裁)结果

  投资者    金亚科技、周旭      2014 年报      预计 4,500 万元  连带责任,立信投保的
                  辉、立信                                            职业保险足以覆盖赔偿
                                                                      金额,目前生效判决均
                                                                      已履行

  投资者    保千里、东北证  2015 年重组、2015      80 万元      一审判决立信对保千里
              券、银信评估、立  年报、2016 年报                      在 2016 年 12 月 30 日至
                    信等                                              2017 年 12 月 14 日期间
                                                                      因证券虚假陈述行为对
                                                                      投资者所负债务的 15%
                                                                      承担补充赔偿责任,立
                                                                      信投保的职业保险足以
                                                                      覆盖赔偿金额

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

    (二)项目成员信息

  1、基本信息

                              注册会计师执  开始从事上市    开始在本所  开始为本公司提

      项目          姓名

                                业时间      公司审计时间    执业时间    供审计服务时间

 项目合伙人      陈瑜          2007 年        2007 年        2007 年        2012 年

 签字注册会计师  白红霞        2011 年        2011 年        2011 年        2019 年

 质量控制复核人  凌燕          2009 年        2007 年        2009 年        2022 年


  (1)项目合伙人近三年从业情况:

  姓名:陈瑜

      时间                    上市公司名称                            职务

    2021 年        宁波市天普橡胶科技股份有限公司                签字会计师

  2020-2021 年        杭州安恒信息技术股份有限公司                签字会计师

    2019 年              君禾泵业股份有限公司                    签字合伙人

  (2)签字注册会计师近三年从业情况:

  姓名: 白红霞

      时间                    上市公司名称                            职务

      2021          宁波市天普橡胶科技股份有限公司              签字注册会计师

    2019-2021        宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司              签字注册会计师

  (3)质量控制复核人近三年从业情况:

  姓名:凌燕

      时间                    上市公司名称                            职务

    2021 年        常州银河世纪微电子股份有限公司                签字合伙人

  2019-2020 年          浙江银轮机械股份有限公司                  签字合伙人

    2019 年          温州宏丰电工合金股份有限公司                签字合伙人

    2019 年          宁波江丰电子材料股份有限公司                签字合伙人

    2019 年            浙江万安科技股份有限公司                  签字合伙人

    2019 年          乐歌人体工学科技股份有限公司                签字合伙人

    2019 年            创新医疗管理股份有限公司                  签字合伙人

    2019 年            浙江华通医药股份有限公司                  签字合伙人

    2019 年              广宇集团股份有限公司                    签字合伙人

  2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

    (三)审计收费

  基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。


  公司 2021 年度公司审计服务费共计 230 万元(含税),其中财务审计费用 200
万元,内部控制审计费用 30 万元,与上一年度相比无变化。

  二、  拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

  公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观公正的职业准则,且具备财务及内控审计工作的能力和相关资格,顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计及内控审计工作。

  董事会审计委员会发表书面意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性,同意继续聘请立信为 2022 年度财务报告审计机构与内控审计机构。

    (二)独立董事事前认可意见

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构有利于保持公司审计工作的延续性及提高工作效率,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

    (三)独立董事独立意见

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

    (四)续聘会计师事务所审议程序


  公司于 2022 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第四次会议,审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 30 日
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