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688257 科创 新锐股份


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新锐股份:新锐股份2024年度业绩快报公告

公告日期:2025-02-25


 证券代码:688257        证券简称:新锐股份        公告编号:2025-002
          苏州新锐合金工具股份有限公司

              2024 年度业绩快报公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审
 计,具体数据以苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”、“新锐股 份”)2024 年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

    一、2024 年度主要财务数据和指标

                                                    单位:人民币 万元

              项目                  本报告期    上年同期  增减变动幅度(%)

营业总收入                            186,183.47    154,933.25              20.17

营业利润                              24,925.37    22,192.34              12.32

利润总额                              24,862.44    22,144.34              12.27

归属于母公司所有者的净利润            17,945.74    16,298.91              10.10

归属于母公司所有者的扣除非经常性损    15,612.64    13,781.99              13.28
益的净利润

基本每股收益(元)                        1.0051      0.9019              11.44

加权平均净资产收益率                      8.35%        7.76%  增加 0.59 个百分点

              项目                本报告期末  本报告期初  增减变动幅度(%)

总资产                                403,330.22    348,042.30              15.89

归属于母公司的所有者权益              219,829.10    210,476.62                4.44

股本                                  18,095.36    12,992.00              39.28

归属于母公司所有者的每股净资(元)        12.15        11.63                4.46

    注:

    1、根据《2023 年年度权益分派实施公告》,报告期内公司以资本公积金向
 全体股东每股转增 0.4 股,公司对上年同期基本每股收益、本报告期初归属于母 公司所有者的每股净资产数据按照转增股本后的股本数进行了追溯调整。

    2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公 司 2024 年度报告中披露的数据为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。


  二、经营业绩和财务状况情况说明

  (一)  报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

  1、报告期的经营情况、财务状况

  报告期内,公司实现营业收入 186,183.47 万元,同比增长 20.17%;实现营
业利润 24,925.37 万元,同比增长 12.32 %;实现利润总额 24,862.44 万元,同比
增长 12.27%;归属于母公司所有者的净利润 17,945.74 万元,同比增长 10.10%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,612.64 万元,同比增长13.28%;基本每股收益 1.0051 元,同比增加 11.44 %。

  报告期末,公司总资产 403,330.22 万元,较期初增长 15.89 %;归属于母公
司的所有者权益 219,829.10 万元,较期初增加 4.44%;归属于母公司所有者的每股净资产 12.15 元,较期初增加 4.46%。

  2、影响经营业绩的主要因素

  2024 年面临复杂严峻的外部环境,公司聚焦主业,深耕硬质合金及工具领域,硬质合金切削工具收入快速增长,公司营业收入同比增长 20.17%。同时,公司通过积极推动工艺设备的迭代升级,深度落实智能化改造与数字化转型等一系列有力举措,不断提升管理能力。在消化原材料价格上涨,武汉二期建成及苏州二期竣工转固后新增折旧、搬迁等因素后,归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比实现增长,分别增长 10.10%、13.28%。

  同时,公司深化战略布局,通过增持锑玛(苏州)精密工具股份有限公司,切入高端硬质合金整硬刀具领域,强化产业链协同并提升市场竞争力;公司董事会审议通过 DrillcoTools 收购事项并签订收购意向书,推动进一步完善公司硬质合金凿岩工具的产业布局,加强全球市场战略部署。公司不断提升投后管理水平,协同成果持续扩大,以融合促增长,拓展高质量发展新空间。

  (二)  上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

  不适用。


  三、风险提示

  本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2024 年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                    2025 年 2 月 25 日