证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2025-011
恒林家居股份有限公司
关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
恒林家居股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董
事会第五次会议,审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,拟续 聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健)为公司 2025 年度财务 审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公 告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年(经审 业务收入总额 34.83 亿元
计)业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家
司(含 A、B 股) 审计收费总额 7.20 亿元
审计情况 制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
水生产和供应业,水利、环境和公共设施
涉及主要行业 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天 健 作 为 华 仪 电 气 已完结(天
2017 年度、2019 年度 健需在 5%
华仪电气、 年报审计机构,因华 的范 围内
投资者 东海证券、 2024年3月6日 仪 电 气 涉 嫌 财 务 造 与华 仪电
天健 假,在后续证券虚假 气承 担连
陈述诉讼案件中被列 带责任,天
为共同被告,要求承 健已 按期
担连带赔偿责任。 履行判决)
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、
监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次,纪律处分 2 次,未受到刑事处罚。67
名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次,未受到刑事处罚。
(二)项目信息
1、 基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 卢娅萍 张彬 薛志娟
何时成为注册会计师 2000 年 2018 年 2014 年
何时开始从事上市公 2000 年 2018 年 2016 年
司审计
何时开始在本所执业 2000 年 2018 年 2014 年
何时开始为本公司提 2024 年 2020 年 2022 年
供审计服务
近三年签署或
复核上市公司 近三年签署上市
近三年签署或复核上 包括山子高科、 公司包括恒林股 近三年签署 3 家上
市公司审计报告情况 百隆东方、戴维 份 市公司审计报告
医疗、亚振家居
等
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 具体情况详见下表:
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚
情况
事由:在上市公司泽
达易盛 2021 年财务报
表审计项目中存在问
题。
1 卢娅 2022 年 9 月 5 行政监管措施 天津证监 处理处罚情况:天津
萍 日 局 证监局对天健会计师
事务所(特殊普通合
伙)及签字注册会计
师采取出具警示函的
行政监管措施。
在上市公司山子高科
2 卢娅 2024 年 11 月 7 行政监管措施 甘肃证监 2023 年财务报表审计
萍 日 局 中,项目组在执行风
险 评 估 及 应 对程 序
时,针对已识别的营
业 收 入 重 大 错报 风
险,设计的应对措施
不充分,导致未发现
山子高科 2 家全资子
公司之间
内部销售会计处理错
误,造成 2023 年山子
高科合并利润表中披
露的营业收入、营业
成本均少计 2147.56
万元。
处理处罚情况:甘肃
证监局对天健会计师
事务所(特殊普通合
伙)及签字会计