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中航重机:涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表-大信专审字[2025]第29-00101号

公告日期:2025-03-31


  中航重机股份有限公司
 2024 年度涉及财务公司关联
交易的存款、贷款等金融业务

      的专项说明

      大信专审字[2025]第 29-00101 号

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)

  WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.


                    大信会计师事务所      WUYIGE Certified Public Accountants.LLP    电话 Telephone:+86(10)82330558
                    北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax:    +86(10)82327668
                    学院国际大厦 22 层 2206  No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.          网址 Internet:  www.daxincpa.com.cn
                    邮编 100083            Beijing, China, 100083

 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
                  专项说明

                                                  大信专审字[2025]第 29-00101 号
中航重机股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了中航重机股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包
括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权
益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 日出具大信审字[2025]第
29-00003 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“与财务公司业务汇总表”)。

  一、管理层和治理层的责任

    按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(2023 年 1
月修订)的规定,编制与财务公司业务汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

    治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。

  二、注册会计师的责任

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

    在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

仅用于出具报告

仅用于出具报告