证代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临 2025-013
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于变更内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的内部控制审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“立信”)
原聘任的内部控制审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“天健”)
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于天健服务
期满,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据审计工作需要以及内部控制审计机构选聘结果,拟聘任立信为公司 2025 年度内部控制审计机构。公司已就聘任内部控制审计机构事项与天健进行了沟通,天健对聘任事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 1 月 24 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人 朱建弟 2024 年末合伙人数量 296 人
2024 年末执业 注册会计师 2,498 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 人
业务收入总额 50.01 亿元
2023 年(经审 审计业务收入 35.16 亿元
计)业务收入 17.65 亿元
证券业务收入
2024 年上市公 客户家数 693 家
司(含 A、B 股) 审计收费总额 8.54 亿元
审计情况 制造业、软件和信息技术服务业、医药制
涉及主要行业 造业、土木工程建筑业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家
2、投资者保护能力
截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)结果
裁)人 裁)人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任
纠纷为由对金亚科技、立信提起
民事诉讼。根据有权人民法院作
投资者 金亚科技、周 2014 年报 尚余500万元 出的生效判决,金亚科技对投资
旭辉、立信 者损失的 12.29%部分承担赔偿责
任,立信承担连带责任。立信投
保的职业保险足以覆盖赔偿金
额,目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年
度报告;2016 年半年度报告、年
度报告;2017 年半年度报告以及
临时公告存在证券虚假陈述为由
对保千里、立信、银信评估、东
北证券提起民事诉讼。立信未受
保千里、东北 2015 年 重 到行政处罚,但有权人民法院判
投资者 证券、银信评 组、2015 年 1,096 万元 令立信对保千里在 2016 年 12 月
估、立信等 报、2016 年 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间
报 因虚假陈述行为对保千里所负债
务的 15%部分承担补充赔偿责任。
目前胜诉投资者对立信申请执
行,法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信账户中资金
足以支付投资者的执行款项,并
且立信购买了足额的会计师事务
起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)结果
裁)人 裁)人 事件 金额
所职业责任保险,足以有效化解
执业诉讼风险,确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管
措施 4 次,涉及从业人员 131 名。未受到刑事处罚和纪律处分。
(二)项目信息
1、基本信息
项目 姓名 何时成为注册 何时开 何时开始在 何时开
组成 会计师 始从事 本所执业 始为本 近三年签署或复核上
员 上市公 公司提 市公司审计报告情况
司审计 供审计
服务
2024 年审项目签字的
上市公司 6 家,分别
为中国汽车工程研究
院股份有限公司、青
岛惠城环保科技集团
股份有限公司、建设
工业集团(云南)股
份有限公司、北京歌
华有线电视网络股份
有限公司、湖北华强
科技股份有限公司、
项目 石大胜华新材料集团
合伙 许培梅 2001 年 2008 年 2012 年 2023 年 股份有限公司;
人 2023 年审项目签字的
上市公司 5 家,分别
为青岛惠城环保科技
集团股份有限公司、
建设工业集团(云南)
股份有限公司、彩虹
集团新能源股份有限