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安联锐视:民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司2021年定期现场检查报告

公告日期:2021-12-07

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              民生证券股份有限公司

        关于珠海安联锐视科技股份有限公司

              2021 年定期现场检查报告

保荐机构名称:民生证券股份有限公司      被保荐公司简称:安联锐视

保荐代表人姓名:房凯                  联系电话:0531-82596870

保荐代表人姓名:孙振                  联系电话:0531-82596870

现场检查人员姓名:房凯、邴军
现场检查对应期间:2021年度

现场检查时间:2021 年11 月 22 日至2021 年 11 月24 日

一、现场检查事项                                        现场检查意见

(一)公司治理                                          是    否    不适用

现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                    √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                      √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内      √

容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认            √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规      √

范性文件和本所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息                      √
披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相                      √
应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立          √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争            √

(二)内部控制
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门      √

(如适用)

2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部                      √
审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)    √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计      √

部门提交的工作计划和报告等(如适用)


5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工      √

作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部

审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等      √

(如适用)

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情      √

况进行一次审计(如适用)

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计      √

委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计      √

委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部        √

控制评价报告(如适用)

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立      √

了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                      √

2.公司已披露的内容是否完整                                √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展        √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                    √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信      √

息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载                        √

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或      √

者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间      √

接占用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义      √



4.关联交易价格是否公允                                                  √

5.是否不存在关联交易非关联化的情形                        √

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务                      √

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债                      √
务等情形

8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应                      √
的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用

现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议            √

2.募集资金三方监管协议是否有效执行                        √

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情      √



4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时      √

补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变

更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或      √

者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效      √

益是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险                √

(六)业绩情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):

1.业绩是否存在大幅波动的情况                                    √

2.业绩大幅波动是否存在合理解释                                          √

3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常        √

(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):

1.公司是否完全履行了相关承诺                              √

2.公司股东是否完全履行了相关承诺                          √

(八)其他重要事项
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):

1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露                  √

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露                                √

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因            √

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或      √

者风险

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险              √

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相                      √
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明

  无
(以下无正文)


    (本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年定期现场检查报告》之签章页)
保荐代表人:

              房 凯                孙 振

                                                民生证券股份有限公司
                                                  2021 年 12 月 6 日
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