联系客服QQ:86259698

300943 深市 春晖智控


首页 公告 春晖智控:关于拟续聘会计师事务所的公告

春晖智控:关于拟续聘会计师事务所的公告

公告日期:2025-10-28


证券代码:300943          证券简称:春晖智控        公告编号:2025-083
              浙江春晖智能控制股份有限公司

              关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

  1、浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度审计意见类型为标准的无保留意见。

  2、公司本次拟续聘的 2025 年度会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项。
  3、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。

  4、公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

  公司于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第
十一次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  事务所名称                  天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期          2011 年 7 月 18 日          组织形式        特殊普通合伙

  注册地址                浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

  首席合伙人          钟建国            上年末合伙人数量          241 人

 上年末执业人员                  注册会计师                    2,356 人

      数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师        904 人

 2024 年(经审计)    业务收入总额                  29.69 亿元

    业务收入        审计业务收入                  25.63 亿元


                      证券业务收入                  14.65 亿元

                        客户家数                      756 家

                      审计收费总额                    7.35 亿元

                                      制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,

 2024 年上市公司                      批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,
 (含 A、B 股)审                      电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研

    计情况        涉及主要行业      究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、

                                      体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商

                                      务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储

                                      和邮政业,综合,卫生和社会工作等。

                  本公司同行业上市公司审计客户家数 1                  578

      1按照证监会行业分类,本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下:制造业(578),信息传输、
软件和信息技术服务业(54),批发和零售业(18),水利、环境和公共设施管理业(13),电力、热力、燃气及水生产和供应业(12),科学研究和技术服务业(11),农、林、牧、渔业(10),文化、体育和娱乐业(10),建筑业(10),房地产业(9),租赁和商务服务业(8),采矿业(7),金融业(6),交通运输、仓储和邮政业(5),综合(4),卫生和社会工作(1),住宿和餐饮业(0)。

  2、投资者保护能力

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

  原告        被告          案件时间            主要案情          诉讼进展

                                                                    已完结(天健会
                                            天健会计师事务所(特殊  计师事务所(特
          华仪电气、东                    普通合伙)作为华仪电气  殊普通合伙)需
          海证券、天健                    2017 年度、2019 年度年  在 5%的范围内
 投资者  会计师事务    2024 年 3 月 6 日  报审计机构,因华仪电气  与华仪电气承
          所(特殊普通                    涉嫌财务造假,在后续证  担连带责任,天
          合伙)                          券虚假陈述诉讼案件中  天健会计师事
                                            被列为共同被告,要求承  务所(特殊普通
                                            担连带赔偿责任。      合伙)已按期履
                                                                    行判决)

  上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行能力产生任何不利影响。


    3、诚信记录

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
 次,纪律处分 2 次,未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政
 处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次,
 未受到刑事处罚。

    (二)项目信息

    1、基本信息

                        何时成为  何时从事上  何时开始  何时开始为  近三年签署或
 项目组成员    姓名    注册会计  市公司审计  在本所执  本公司提供  复核上市公司
                          师                    业      审计服务  审计报告情况

项目合伙人/签  李伟海  2007 年    2005 年    2007 年    2025 年        [注 1]

字注册会计师

签字注册会计    芷琳    2021 年    2019 年    2021 年    2025 年        [注 2]

    师

质量控制复核    李勤    2011 年    2014 年    2012 年    2024 年        [注 3]

    人

    [注 1]项目合伙人及签字注册会计师:李伟海,2007 年起成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,
 2007 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核莱宝高科、申昊科技、盈方微、 亚太股份等 4 家上市公司审计报告。

    [注 2]签字注册会计师:芷琳,2021 年起成为注册会计师,2019 年开始从事上市公司审计,2021 年开始
 在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核春晖智控等 1 家上市公司审计报告。

    [注 3]项目质量复核人员:李勤,2011 年起成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2012 年开
 始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核泛微网络、凌云光、福元医药等 3 家上 市公司审计报告。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到 刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情 况详见下表:

 序号    姓名    处理处罚日期    处理处罚类型    实施单位    事由及处理处罚情况

                                监管谈话(监督管  浙江证监  因晶华微 2022 年财务报表
  1    李伟海  2023 年 12 月      理措施)        局      审计项目被浙江证监局监
                                                                      管谈话

    3、独立性

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量复核人员不存在可能影响独立性的情形。


  4、审计收费

  (1)审计费用定价原则

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务收费主要基于参考市场定价,综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素定价。

  (2)审计费用同比变化情况

                                                                      单位:万元

        项目          2024 年度  2025 年度  增减比例      变化原因

  年报审计服务费用      60.00      43.00    -28.33%  预计 2025 年度报告
                                                    审计工作量减少。

内部控制审计服务费用    15.00      15.00      -              -

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会审议意见

  公司于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会审计委员会第八次会议,审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,并认真审查了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、相关信息和诚信记录,认