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300002 深市 神州泰岳


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神州泰岳:关于续聘2025年度审计机构的公告

公告日期:2025-04-26


 证券代码:300002        证券简称:神州泰岳      公告编号:2025-011
                    北京神州泰岳软件股份有限公司

                  关于续聘 2025 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,并将该议案提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

    一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  为保持审计工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度的审计机构。在2024年的审计过程中,立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2024年度财务报表和内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

  公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围,与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

    二、 拟续聘会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2024 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498
名、从业人员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743名。

  立信会计师事务所 2024 年度业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务
收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。

  立信会计师事务所 2024 年度为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收
费 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 56 家。

  2、投资者保护能力

  截至 2024 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的
职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

 起诉(仲裁)人  被诉(被仲裁)人  诉讼(仲裁)  诉讼(仲裁)      诉讼(仲裁)结果

                                事件        金额

                                                      部分投资者以证券虚假陈
                                                      述责任纠纷为由对金亚科
                                                      技、立信所提起民事诉讼。
                                                      根据有权人民法院作出的
              金亚科技、周旭  2014 年报  尚余 500 万  生效判决,金亚科技对投资
投资者        辉、立信                    元          者损失的 12.29%部分承担
                                                      赔偿责任,立信所承担连带
                                                      责任。立信投保的职业保险
                                                      足以覆盖赔偿金额,目前生
                                                      效判决均已履行。

                                                      部分投资者以保千里 2015
                                                      年年度报告;2016 年半年度
                                                      报告、年度报告;2017 年半
                              2015 年 重              年度报告以及临时公告存
              保千里、东北证  组、2015 年              在证券虚假陈述为由对保
投资者        券、银信评估、  报、2016 年  1,096 万元  千里、立信、银信评估、东
              立信等          报                      北证券提起民事诉讼。立信
                                                      未受到行政处罚,但有权人
                                                      民法院判令立信对保千里
                                                      在 2016 年 12 月 30 日至
                                                      2017 年 12 月 29 日期间因


 起诉(仲裁)人  被诉(被仲裁)人  诉讼(仲裁)  诉讼(仲裁)      诉讼(仲裁)结果

                                事件        金额

                                                      虚假陈述行为对保千里所
                                                      负债务的 15%部分承担补
                                                      充赔偿责任。目前胜诉投资
                                                      者对立信申请执行,法院受
                                                      理后从事务所账户中扣划
                                                      执行款项。立信账户中资金
                                                      足以支付投资者的执行款
                                                      项,并且立信购买了足额的
                                                      会计师事务所职业责任保
                                                      险,足以有效化解执业诉讼
                                                      风险,确保生效法律文书均
                                                      能有效执行。

  3、诚信记录

  立信会计师事务近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管
理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无,涉及从业人员 131 名。

  (二)项目信息

  1、人员信息

  (1)项目合伙人

  乔琪,1999 年成为执业注册会计师,同年开始从事上市公司审计,2002 年开始在立信会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 19 家次,复核上市公司审计报告 6 家次。

  (2)签字注册会计师

  陈迅骅,2004 年成为执业注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2004年开始在立信会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 家次。

  (3)质量控制复核人

  郑晓东,2000 年成为执业注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计,2002年开始在立信会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 家次、复核上市公司审计报告 4 家次。

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


  上述人员过去三年没有不良记录。

  (三)审计收费

  1、审计费用定价原则

  按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况

  2024 年度,立信会计师事务所为公司提供财务报表审计费用的价格为 230万元,内控审计为 50 万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围,与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

    三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

  2、董事会、监事会的审议及表决情况

  公司于2025年4月25日召开的第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

  3、生效日期

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。

                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会

                                                2025 年 4 月 26 日