联系客服QQ:86259698

003043 深市 华亚智能


首页 公告 华亚智能:关于续聘2025年度审计机构的公告

华亚智能:关于续聘2025年度审计机构的公告

公告日期:2025-04-29


股票代码:003043        股票简称:华亚智能        公告编号:2025-024
转债代码:127079        转债简称:华亚转债

              苏州华亚智能科技股份有限公司

              关于续聘 2025 年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日召开
第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,董事会同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层签署相关文件。

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具体情况如下:
一、拟续聘会计师事务所

    1、会计师事务所基本情况

  (1)会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

  (2)成立日期:2013 年 11 月 4 日

  (3)组织形式:特殊普通合伙企业

  (4)注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

  (5)首席合伙人:郭澳

  (6)人员信息

  截至 2024 年底,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量 85 人,注
册会计师人数 386 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 人。

  (7)财务情况

  2024 年,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入为 52,937.55 万元,
其中,审计业务收入为 46,009.42 万元,证券业务收入为 15,518.61 万元(以上数据经审计)。

  (8)客户情况

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度上市公司审计客户 95 家,客
户涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制
品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等,审计收费总额9,271.16 万元。

  (9)天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家(含本公司)。

    2、投资者保护能力

  截至 2024 年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已累计计提职业风险基金 2,445.10 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

  近三年,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  近三年(2022 年至 2024 年),天衡会计师事务所(特殊普通合伙)因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6
次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 3 次(涉及 6 人)、监督管理措施 9 次(涉及 19 人)、自律监管措施 6 次
(涉及 13 人)和纪律处分 1 次(涉及 2 人)。

二、项目信息

  1、任职人员

  拟签字注册会计师(项目合伙人)傅磊:2016 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在天衡执业,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年已签署 6 家上市公司审计报告。

  签字注册会计师:王荣华,2022 年取得注册会计师执业资格,2018 年开始从事上市公司审计工作,2018 年开始在天衡执业,2024 年开始为华亚智能提供审计服务,近三年签署 1 份上市公司审计报告。

  拟任项目质量控制复核人葛惠平,2007 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在天衡会计师事务所执业,2023 年开始为公司提供审计服务;近三年已签署或复核 7 家上市公司审计报告。

    2、诚信记录


  本次项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  项目质量控制复核人葛惠平近三年因执业行为受到 1 次中国证监会北京监管局的监督管理措施,具体情况详见下表:

 序号    姓名      处罚日期      处罚类型      实施单位      事由及处罚情况

                                                            因审计执业行为受到中
                                                中国证监会 国证监会北京监管局出
  1    葛惠平    2022/11/15    监督管理措施              具警示函的监督管理措
                                                北京监管局

                                                            施。

    3、独立性

  本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4、审计收费

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表审计收费 50
万元(不含税)、内部控制审计收费为 20 万元(不含税)。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会意见

  经公司董事会审计委员会审议,认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计,满足公司年度审计工作的需求。审计委员会同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构。

    2、公司董事会审议情况

  2025 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件

  (1)第三届董事会审计委员会第九次会议决议;

  (2)第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告!

                                    苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2025 年 4 月 29 日