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002178 深市 延华智能


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延华智能:2025年三季度报告

公告日期:2025-10-30


    证券代码:002178                    证券简称:延华智能                    公告编号:2025-050

            上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                    2025 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否

                                                        本报告期比上年同                    年初至报告
                                          本报告期          期增减        年初至报告期末  期末比上年
                                                                                              同期增减

 营业收入(元)                          87,109,050.30          -21.82%    304,018,453.20    -24.77%

 归属于上市公司股东的净利润(元)          1,810,545.68          -50.33%      7,194,538.62    182.10%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性损        1,569,561.66          210.39%    -9,258,435.65      53.89%
 益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)            —                —          -33,648,927.89      71.09%

 基本每股收益(元/股)                          0.0025          -50.98%            0.0101    182.11%

 稀释每股收益(元/股)                          0.0025          -50.98%            0.0101    182.11%

 加权平均净资产收益率                            0.42%            -0.41%            1.66%      3.63%

                                        本报告期末        上年度末        本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)                        1,370,349,034.52  1,412,054,157.94                        -2.95%

 归属于上市公司股东的所有者权益          436,072,917.08    428,878,378.46                          1.68%
 (元)
(二) 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用

                                                                                              单位:元

                          项目                            本报告期金额  年初至报告期期末    说明

                                                                                金额

 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)            0.00    20,123,081.35

 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合

 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响        2,800.00        162,750.00

 的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业

 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融      344,201.52        914,022.18

 资产和金融负债产生的损益

 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                        35,206.13        625,161.71

 债务重组损益                                                  -68,150.17      -218,150.17

 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工            0.00      -732,369.29

 的支出等

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            2,150.26        35,543.19

 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  0.00    -1,415,094.34

 减:所得税影响额                                              59,581.87      2,948,008.81

    少数股东权益影响额(税后)                                15,641.85        93,961.55

 合计                                                          240,984.02    16,452,974.27      --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

R适用 □不适用
2025 年支付了公司为应对投资者诉讼的法律服务咨询费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
(1)年初至报告期末,交易性金融资产较期初增加 100.00%,主要原因是期末子公司持有理财产品增加所致。
(2)年初至报告期末,应收款项融资较期初减少 100.00%,主要原因是期末持有的未终止确认的银行承兑汇票较期初减少。
(3)年初至报告期末,长期股权投资较期初增加 98.92%,主要原因是本期原控股子公司医星科技增资扩股引入投资者,上市公司持股比例降低,该公司不再纳入上市公司合并范围,对该公司长期股权投资由成本法转为权益法核算。
(4)年初至报告期末,在建工程较期初增加 65.06%,主要原因是本期增加在建工程项目建设投入且本期末未达到预定
使用状态影响所致。
(5)年初至报告期末,使用权资产较期初减少 71.86%,主要原因是本期存在子公司不再纳入合并报表范围的情形,其
使用权资产不再纳入合并范围。
(6)年初至报告期末,开发支出较期初增加 33.34%,主要原因是子公司智慧医疗相关软件的研发项目本期持续开发,
期末尚未开发完成,导致开发支出期末余额较期初增加。
(7)年初至报告期末,长期待摊费用较期初减少 97.37%,主要原因是本期存在子公司不再纳入合并报表范围的情形,
其长期待摊费用不再纳入合并范围。
(8)年初至报告期末,其他非流动资产较期初减少 40.26%,主要原因是应收质保金较期初减少所致。
(9)年初至报告期末,短期借款较期初增加 31.55%,主要原因是本期新增银行贷款。
(10)年初至报告期末,应付票据较期初减少 88.91%,主要原因是前期开具的应付票据在本期到期,公司予以兑付。
(11)年初至报告期末,应付职工薪酬较期初减少 52.92%,主要原因是本期支付上年末已计提未支付的职工薪酬。
(12)年初至报告期末,应交税费较期初减少 42.10%,主要原因是期末应交增值税较期初减少所致。
(13)年初至报告期末,长期借款较期初增加 50.86%,主要原因是本期子公司长期借款增加所致。
(14)年初至报告期末,租赁负债较期初减少 81.92%,主要原因本期存在子公司不再纳入合并报表范围的情形,其租赁负债不再纳入合并范围。
(15)年初至报告期末,营业收入较上年同期减少 24.77%,主要原因是部分新签大额合同尚未达到收入确认条件、因合并范围变动本期部分子公司的收入不再纳入上市公司合并范围等因素综合导致。
(16)年初至报告期末,销售费用较上年同期减少 32.57%,主要原因是本期子公司发生的展会费用及修理费用较上年同期减少所致。
(17)年初至报告期末,信用减值损失较上年同期增加 127.43%,主要原因是本期应收账款预期信用损失较上年同期增
加。
(18)年初至报告期末,资产减值损失较上年同期减少 137.01%,主要原因是上年同期对联营公司熵链延华计提长期股
权投资资产减值损失。
(19)年初至报告期末,公允价值变动收益较上年同期减少 97.20%,主要原因是上年同期对联营公司泰和康确认股权回售权公允价值变动损益。
(20)年初至报告期末,投资收益较上年同期增加 1604.49%,主要原因一方面是本期原控股子公司医星科技增资扩股引
入投资者,上市公司持股比例下降,医星科技不再纳入上市公司合并范围,在当期确认投资收益;另一方面是权益法核
算的联营公司当期确认的投资收益较上年同期好转。
(21)年初至报告期末,资产处置收益较上年同期减少 59.20%,主要原因是本期处置固定资产利得较上年同期减少。
(22)年初至报告期末,营业外收入较上年同期增加 421.49%,主要原因是本期收到违约金较上年同期增加。
(23)年初至报告期末,营业外支出较上年同期减少 66.99%,主要原因是本期支付的违约金较上年同期减少。
(24)年初至报告期末,所得税费用较上年同期增加 125.90%,主要原因是本期递延所得税费用较上年同期增加。
(25)年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 71.09%,主要原因一方面是本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金之间的结余差额较上年同期增加,另一方面是本期支付给职工以及为
职工支付的现金较上年同期减少。
(26)年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31.07%,主要原因是支付其他与投资活动有关的现金减少所致。
(27)年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 252.50%,主要原因是本期取得借款收到的现金
较上年同期增加,本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表