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德展健康:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2022-10-01

德展健康:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000813      证券简称:德展健康        公告编号:2022-046
              德展大健康股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”、“德展健康”)于 2022 年9 月 30 日召开公司第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告和内部控制审计机构,现将相关事项公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2021 年度审计工作中,表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,顺利完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期 1 年。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  1、基本信息

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1
号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017
年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。

  2、人员信息

  首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日,大信从业人员总数4,257
人,其中合伙人 156 人,注册会计师 1,042 人。注册会计师中,超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。

  3、业务信息

  2021 年度业务收入 18.63 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中,审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报
审计客户 197 家(含 H 股),平均资产额 258.71 亿元,收费总额 2.48 亿元。主
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业(制造业)上市公司审计客户 124 家。

  4、投资者保护能力

  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于2020 年 12 月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款已全部执行到位,大信已履行了案款。
  5、诚信记录

  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次,行政监管措施 16 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、29 人次受到监督管理措施,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。

  (二)项目信息

  1. 基本信息

  拟签字项目合伙人:张玮女士


  拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在大信执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有彩虹显示器股份有限公司 2019 年度、2020 年度审计报告,德展健康 2020 年度、2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

  拟签字注册会计师:朱红伟先生

  拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在大信执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有中国出版传媒股份有限公司 2019 年度、2020 年度、
2021 年度审计报告,彩虹显示器股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年
度审计报告,德展健康 2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

  拟安排项目质量复核人员:刁文杰女士

  拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计质量复核,2015 年开始在大信执业,近三年复核的上市公司审计报告有长春高新、中矿资源、碧水源、彩虹股份、德展健康等。

  2、诚信记录

  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性

  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

  4、审计收费

  公司 2022 年度财务报表年报审计、内部控制审计服务收费将根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况

  审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息、业务资质、审计执业情况和诚信状况等事项进行了解和审查后,认为大信会计师事务所(特
殊普通合伙)在为公司提供审计服务时,注重投资者权益保护,工作严谨细致、客观公允,较好地履行审计机构的职责。审计委员会对继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构进行了表决,同意续聘并提交公司第八届董事会第九次会议审议。

  2、独立董事事前认可意见及独立意见

  独立董事事前认可意见:通过审核公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》,我们认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度财务审计机构的要求,不会损害全体股东和公司的利益。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第九次会议审议。

  独立董事独立意见:经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在担任公司 2021 年度财务审计机构期间,谨慎客观、勤勉尽责,为保证审计工作的连续性和有效性,促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息,保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息,提高公司治理效率,同意公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘期 1 年。

  3、议案审议和表决情况

  公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告和内部控制审计机构。

  4、生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

  1、公司第八届董事会第九次会议决议、第八届监事会第七次会议决议;
  2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

  3、第八届董事会审计委员会 2022 年第五次会议会议记录;

  4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

                                        德展大健康股份有限公司董事会
                                            二〇二二年十月一日

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