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必得科技:江苏必得科技股份有限公司2023年度财务决算报告

公告日期:2024-04-29

必得科技:江苏必得科技股份有限公司2023年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

          江苏必得科技股份有限公司

            2023 年度财务决算报告

各位董事:

  公司编制了《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》,现汇报如下,请予审议:

  2023 年,面对错综复杂的国内外经营形势,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,在董事会的科学决策和监事会的监督指导下,坚持“以科技创新为引擎,以客户需求为导向,以夯实传统业务为基础,以相关多元化为策略,将公司打造为现代化轨道交通车辆配套产业集团”的方针,确保了各项工作稳步推进。

    一、主要指标完成情况

  2023 年,公司实现营业收入 34,819.44 万元,比上年同期上涨 51.69%,归属
于母公司股东的净利润 3,062.87 万元,比上年同期下降 34.59%。公司总资产126,523.22 万元,比上期期末增长 10.51%,归属于母公司股东的净资产 98,511.84万元,比上期期末增长 1.44%。

  (一)收入成本指标

  本年营业收入 348,194,436.00 元,较上年同期增长 51.69%,营业成本
207,322,847.64,较上年同期增长 91.81%

  1、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

                                                      单位: 万元 币种: 人民币

                              主营业务分行业情况

                                  毛利  营业收入比  营业成本比  毛利率比
  分行业    营业收入  营业成本  率  上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减
                                (%)                              (%)

轨道 交通设  34,656.18  20,706.41  40.25        51.55        92.18  减少 12.63
备                                                                    个百分点

                              主营业务分产品情况

                                  毛利  营业收入比  营业成本比  毛利率比
  分产品    营业收入  营业成本  率  上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减
                                (%)                              (%)

动车 组车辆  12,754.86  8,456.48  33.70        137.78        220.04  减少 17.04
配套产品                                                              个百分点

城轨 车辆配  10,525.47  5,744.99  45.42        -31.65        -19.16  减少 8.43
套产品                                                                个百分点

其他        11,375.85  6,504.94  42.82        440.78        534.35  减少 8.43
                                                                      个百分点

                              主营业务分地区情况

                                  毛利  营业收入比  营业成本比  毛利率比
  分地区    营业收入  营业成本  率  上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减
                                (%)                              (%)

  东北      5,617.28  4,618.63  17.78        65.35        67.78  减少 5.77
                                                                      个百分点

  华北    17,322.12  9,831.35  43.24        51.50        60.50  减少 10.54
                                                                      个百分点

  华东      9,461.35  5,020.67  46.93        -7.88        14.56  减少 11.03
                                                                      个百分点

 境内其他地  2,255.43  1,235.76  45.21        -2.54          9.90  减少 6.65
    区                                                              个百分点

  2、主营业务成本构成情况:

                                                                  单位: 万元

                                  分行业情况

                                本期占总            上年同期  本期金额

 分行业    成本构  本期金额  成本比例  上年同期  占总成本  较上年同  情况
            成项目                (%)      金额    比例(%)  期变动比  说明
                                                                例(%)

城 市 轨 道  成 本 总  20,706.1        100  10,774.30    100.00    92.18%    -
交通设备  额

                                  分产品情况

                              本期占总            上年同  本期金额较

 分产品    成本构  本期金额  成本比例  上年同期  期占总  上年同期变  情况
            成项目                (%)      金额    成本比  动比例(%)  说明
                                                    例(%)

主营产品  直 接 材  15,502.59      0.75  10,924.05    81.82      41.91%

          料

主营产品  直 接 人  2,701.59      0.13  1,257.74      9.42    114.80%

          工

主营产品  制 造 费  2,502.22      0.12  1,169.16      8.76    114.02%

          用

  2、成本分析其他情况说明

  营业成本增多主要系本期销售毛利低的产品较多及销售收入增加所致。

    (二)主要费用指标

        项目          本期金额(元)    上年同期金额(元)    变动比例(%)

      销售费用            19,775,036.55        12,007,035.79            64.70%

      管理费用            59,817,079.45        38,244,455.30            56.41%

      研发费用            26,905,944.68        22,595,597.77            19.08%

      财务费用            -10,251,127.59        -8,483,208.89            20.84%

    (三)主要会计数据及财务指标

    (1)主要会计数据

                                            单位:万元币种:人民币

                                                  本期比上年

 主要会计数据        2023年          2022年      同期增减        2021年

                                                      (%)

营业收入          348,194,436.00  229,543,047.49      51.69%    300,702,370.74

归属于上市公

司股东的净利      30,628,713.65    46,824,480.75    -34.59%      84,526,082.04

归属于上市公

司股东的扣除      23,553,256.08    40,252,823.52    -41.49%      84,109,123.77
非经常性损益
的净利润
经营活动产生

的现金流量净      -20,426,870.00    23,102,990.50    -188.42%    101,007,982.05


                                                  本期末比上

                  2023年末        2022年末    年同期末增      2021年末

                                                  减(%)

归属于上市公      985,118,420.42  971,143,314.96      1.44%    967,510,934.45
司股东的净资


总资产            1,265,232,233.73  1,144,937,536.53      10.51%    1,115,438,475.78

    (2)主要财务指标

      主要财务指标          2023年  2022年  本期比上年同期增减(%)  2021年

基本每股收益(元/股)          0.21    0.33                  -36.36      0.62

稀释每股收益(元/股)          0.21    0.33                  -36.36      0.62

扣除非经常性损益后的基本      0.16  
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