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603786 沪市 科博达


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科博达:科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2025-04-25


证券代码:603786          证券简称:科博达          公告编号:2025-018
            科博达技术股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

  科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 23 日召开第三
届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

    2、人员信息

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2024 年末合伙人人数为 68 人,注册会计师共 359 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。


    3、业务规模

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元,审计业务收入为人民币 47,281.44 万元,证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2024 年)上市公司审计客户数量 73 家,审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业,房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 3 家。

    4、投资者保护能力

  按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

  宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案:因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新案件中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年12 月 31 日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完毕。

    5、独立性和诚信记录

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管
措施 4 次、自律监管措施 3 次,未受到刑事处罚和纪律处分。25 名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚 3 次、行政监管措施 12 次,自律监管措施 3 次,
未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

    (二)项目成员信息

    1、人员信息:

  (1)项目合伙人:张晶娃

  执业资质:中国注册会计师


  从业经历:2009 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2003年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 3 家上市公司审计报告。

  (2)签字注册会计师:姚丽珍

  执业资质:中国注册会计师

  从业经历: 2012 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2012
年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署 1 家上市公司审计报告。

  (3)质量控制复核人:卞文漪

  执业资质:中国注册会计师

  从业经历: 1996 年成为注册会计师、1995 年开始从事上市公司审计、1994
年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2021 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核 5 家上市公司审计报告。

    2、相关人员独立性和诚信记录情况:

  上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

    (三)审计收费

  1、审计费用定价原则

  审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

  2、审计费用同比变化情况

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2024 年度审计服务报酬为人民币 140 万元(不含税)。公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司提供 2025 年度年报审计及内控审计服务,预计费用 140 万元(不含税)。具体如下:

                                                          单位:万元

                  服务项目                    2024 年度  2025 年度

财务报告审计                                          110        110

内控审计                                              25        25

控股股东及其他关联人员资金占用情况的专项说明            5          5

合计                                                  140        140

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会意见

    审计委员会认为:众华所具备证券、期货相关业务审计资格,具有丰富的执业经验,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求;众华所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力;众华所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求,建议续聘众华所为公司 2025 年度审计机构。

  (二)董事会意见

  公司第三届董事会第十四次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结
果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华所为公司 2025年度审计机构。

  (三)生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十四次会议决议

  2、公司第三届监事会第十三次会议决议

  3、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见

  4、众华所关于其基本情况的说明

特此公告。

                                    科博达技术股份有限公司董事会
                                                2025 年 4 月 25 日