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603365 沪市 水星家纺


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水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告

公告日期:2025-04-29


证券代码:603365          股票简称:水星家纺        公告编号: 2025-015
            上海水星家用纺织品股份有限公司

                  续聘会计师事务所公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

       拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

  立信 2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿
元,证券业务收入 15.05 亿元。

  2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元,
同行业上市公司审计客户 6 家。

  2、投资者保护能力

  截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:


起诉(仲  被诉(被  诉讼(仲  诉讼(仲              诉讼(仲裁)结果

 裁)人  仲裁)人  裁)事件  裁)金额

                                      部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对
        金 亚 科                      金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人
 投资者  技、周旭  2014 年  尚余 500  民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损
        辉、立信  报      万元      失的 12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连
                                      带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
                                      额,目前生效判决均已履行

                                      部分投资者以保千里 2015 年年度报告;2016
                                      年半年度报告、年度报告;2017 年半年度报告
                                      以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千
                                      里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。
        保千里、 2015 年            立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立
        东 北 证  重 组 、  1,096 万  信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12
 投资者  券、银信  2015 年  元        月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债
        评估、立  报、2016            务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
        信等    年报                资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账
                                      户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付
                                      投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会
                                      计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业
                                      诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43
次、自律监管措施 4 次和纪律处分无,涉及从业人员 131 名。

  (二)项目信息

  1、基本信息

                          注册会计师  开始从事上  开始在本  开始为本公司提
      项目        姓名    执业时间  市公司审计  所执业时  供审计服务时间
                                          时间        间

 项目合伙人      饶海兵    2000 年      2000 年    2000 年      2024 年

 签字注册会计师  季晓明    2009 年      2005 年    2009 年      2024 年

 签字注册会计师  敖 琴    2018 年      2018 年    2018 年      2025 年

 质量控制复核人  吴震东    2007 年      2000 年    2007 年      2024 年

  (1)项目合伙人近三年从业情况

  姓名:饶海兵

        时间                    上市公司名称                    职务

2024 年              上海水星家用纺织品股份有限公司      项目合伙人

2021 年-2024 年        中华企业股份有限公司                项目合伙人


 2023 年-2024 年        上海飞科电器股份有限公司            项目合伙人

 2023 年-2024 年        山东天岳先进科技股份有限公司        质量控制复核人

 2024 年              厦门金达威集团股份有限公司          质量控制复核人

 2024 年              镇江东方电热科技股份有限公司        质量控制复核人

 2022 年              上海复旦复华科技股份有限公司        质量控制复核人

 2022 年              上海益民商业集团股份有限公司        质量控制复核人

    (2)签字注册会计师近三年从业情况

    姓名:季晓明

        时间                    上市公司名称                    职务

2021 年-2022 年        江苏常熟汽饰集团股份有限公司        签字会计师

2024 年                上海水星家用纺织品股份有限公司      签字会计师

    姓名:敖琴

        时间                    上市公司名称                    职务

2020 年-2024 年        上海飞科电器股份有限公司            签字会计师

    (3)质量控制复核人近三年从业情况

    姓名:吴震东

        时间                    上市公司名称                    职务

2019 年-2022 年        光明房地产集团股份有限公司          质量控制复核人

2020 年-2023 年        深圳汇洁集团股份有限公司            质量控制复核人

2022 年-2023 年        华荣科技股份有限公司                质量控制复核人

2021 年-2024 年        桂林西麦食品股份有限公司            质量控制复核人

2024 年                上海水星家用纺织品股份有限公司      质量控制复核人

2024 年                凯龙高科技股份有限公司              质量控制复核人

2024 年                宁波合力科技股份有限公司            质量控制复核人

2023 年-2024 年        上海岩山科技股份有限公司            签字合伙人

2023 年-2024 年        上海来伊份股份有限公司              签字合伙人

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录,未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

    3、独立性


  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  (1)审计费用定价原则

  根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  (2)审计费用及同比变化情况

                            2025 年        2024 年    较 2024 年审计费用增减

 年报审计收费金额/万元            95.40        95.40                      0%

 内控审计收费金额/万元            38.16        38.16                      0%

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)董事会审计委员会审议意见

  2025 年 04 月 25 日,公司审计委员会召开 2025 年第二次会议,审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:立信于 2010 年起为公司提供审计服务,其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况,且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年财务审计机构,并提交董事会审议。

  (二)董事会的审议和表决情况

  公司于 2025 年 04 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议,全票审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

  (三)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2025 年 04 月 29 日