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603188 沪市 亚邦股份


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亚邦股份:亚邦股份关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的公告

公告日期:2024-04-30

亚邦股份:亚邦股份关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603188      证券简称:亚邦股份        公告编号:2024-023
            江苏亚邦染料股份有限公司

    关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审
                计机构的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:
   拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

  江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“本公司”)2024 年 4 月 29 日召开第
七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制的审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:
 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息:

  (1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

  (2)机构性质:特殊普通合伙企业

  (3)统一社会信用代码:913200000831585821

  (4)执行事务合伙人:郭澳


  (5)成立日期:2013 年 11 月 4 日

  (6)注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

  (7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (8)历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所,1999 年脱钩改制,2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

  (9)业务资质:天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

  (10)是否曾从事过证券服务业务:是

  2.人员信息

  2023 年末,天衡会计师事务所合伙人 85 人,注册会计师 419 人(较 2022
年末注册会计师(407 人)增加 12 人,从业人员 1035 名,从事过证券服务业务
的注册会计师 222 人。

  3.业务规模

  天衡会计师事务所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元,其中审计业务收入
55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元,审计公司家数约 5000 家。

  天衡会计师事务所 2023 年度为 90 家上市公司提供年报审计服务,收费总
额 8,123.04 万元,具有公司所在行业审计业务经验。


            天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业,电力、热

        力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,文化、体

        育和娱乐业,房地产业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,水利、环

        境和公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业。

            4.投资者保护能力

            2023 年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,836.89 万元,购买的

        职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责

        任。

            5.独立性和诚信记录

            天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

        对独立性要求的情形。

            最近三年,天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施 6 次,受到证

        监会行政处罚 1 次。

                                  处 罚 内    处理机关及

  时间      所涉项目                                        整改措施

                              容              文号

  2021      北京捷成世纪科                                  对有关问题进行自查自
年 11 月 23 技 股 份 有 限 公 司                              纠,针对警示函提出的问题
                                  出 具 警    北京证监局

日        2020 年度财务报表                              及时整改,加强对证券期货
                              示函        〔2021〕193 号

          审计项目                                        相关法律法规的学习,提高
                                                            审计执业质量。

  2022      唯优印象(北京)    出 具 警    北京证监局    对有关问题进行自查自

年 11 月 15 国际文化传媒股份有 示函        〔2022〕202 号  纠,针对警示函提出的问题
日        限公司 2017 年度至                              及时整改,加强对证券期货
          2019 年度财务报表                              相关法律法规的学习,提高
          审计项目                                        审计执业质量。

  2022      苏州胜利精密制                                  在中国证监会对涉案公
年 11 月 9 造科技股份有限公司                              司立案调查期间,积极配合
                                                中国证券监

日        2016 年至 2017 年度    责 令 改                  中国证监会调查工作,协助
                                            督管理委员会行

          财务报表审计项目    正、没收业务                  涉案公司清理账目并对前期
                                            政 处 罚 决 定 书

                              所得、罚款                  会计差错进行更正和追溯调
                                            〔2022〕60 号

                                                            整,已完成对涉案公司年报
                                                            审计报告保留意见的消除。

  2023      内蒙古兴业银锡

                                                                对有关问题进行自查自
年 12 月 29 矿业股份有限公司

                                                            纠,针对警示函提出的问题
日        2021 年年报审计项    出 具 警    内蒙古证监

                                                            及时整改,加强对证券期货
          目                  示函        局〔2023〕24 号

                                                            相关法律法规的学习,提高
                                                            审计执业质量。

  2024      无锡宝通科技股                                  对有关问题进行自查自
年 1 月 15 份有限公司 2022 年    出 具 警    江苏证监局 纠,针对警示函提出的问题
日        度财务报表审计及内 示函        〔2024〕16 号  及时整改,加强对证券期货
          部控制鉴证项目、江                              相关法律法规的学习,提高

          苏同力日升机械股份                              审计执业质量。

          有限公司 2022 年度

          财务报表审计及内部

          控制审计项目、江阴

          市公有资产经营有限

          公司 2022 年度财务

          报表审计项目。

  2024      宁波能源集团股                                  对有关问题进行自查自
年 1 月 29 份有限公司 2022 年                              纠,针对警示函提出的问题
                                  出 具 警    宁波证监局

日        度财务报表审计项                              及时整改,加强对证券期货
                              示函        〔2024〕5 号

          目。                                            相关法律法规的学习,提高
                                                            审计执业质量。

  2024      芍花堂国药股份                                  对有关问题进行自查自
年 3 月 28 有 限 公 司 2019 年                              纠,针对警示函提出的问题
                                  出 具 警    安徽证件家

日        -2021 年年报审计项                              及时整改,加强对证券期货
                              示函        具〔2024〕26 号

          目                                              相关法律法规的学习
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