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601949 沪市 中国出版


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中国出版:中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2025-04-26


证券代码:601949        证券简称:中国出版      公告编号:2025-011

            中国出版传媒股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1. 基本信息

  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2012 年 3 月 2 日

  组织形式:特殊普通合伙企业

  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

  首席合伙人:谭小青

  截至 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注册会计师 1780
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

  信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15
亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,信永中和上市公司年报审计项目364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

  2.投资者保护能力


        信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和

    职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关

    民事诉讼中承担民事责任的情况。

        3.诚信记录

        截至 2024 年 12 月 31 日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、

    行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。以上

    事项不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

        (二)项目信息

        1.基本信息

        拟签字项目合伙人:李民先生,2008 年获得中国注册会计师资质,2009 年

    开始从事上市公司审计,2020 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提

    供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

        拟担任质量复核合伙人:张萱女士,1997 年获得中国注册会计师资质,1999

    年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2022 年轮入为本公司

    提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

        拟签字注册会计师:田晓女士,2012 年获得中国注册会计师资质,2009 年

    开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提

    供审计服务,近三年签署上市公司超过 5 家。

        2.诚信记录

        拟签字注册会计师、拟签字项目合伙人最近三年均未受到任何刑事处罚、行

    政处罚、行政监管措施或自律处分,诚信记录良好。

        质量复核合伙人张萱女士近三年因执业行为受到行政监管措施,具体情况如

    下:

序号 姓名 处理处罚日期    处理处罚类型  实施单位 事由及处理处罚情况

                                                      因在执行北京东土科技股份
                                            中国证监 有限公司 2022 年财务报表
    张萱  2024 年 4 月 30 日  监督管理措施  会北京监 审计项目时存在部分程序执
 1                                                  行不够充分等问题给予本所
                                              管局  及签字注册会计师采取出具
                                                      警示函措施的决定。


  张萱女士已按相关监管机构的要求完成整改,上述监管措施不影响其承接证券服务业务。

  3.独立性

  信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  本期审计费用 190 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
  二、续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会审议意见

  公司董事会审计委员会事前对信永中和的从业资质进行了充分了解,审查了其有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽
的职责。公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 15 日召开会议,同意公司续聘信
永中和为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将续聘事项提交第三届董事会第二十次会议审议。

  (二)董事会意见

  公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》,表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事会同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司股东会审议。

  (三)生效日期

  本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                2025 年 4 月 25 日