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600668 沪市 尖峰集团


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尖峰集团:尖峰集团关于变更会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-30

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证券代码:600668          证券简称:尖峰集团      公告编号:2024-012
          浙江尖峰集团股份有限公司

          关于变更会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
● 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于天健会计师事
  务所已连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会
  印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4
  号)的相关精神,拟聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部
  控制审计机构。本公司已就变更会计师事务所事宜与天健会计师事务所进行
  了充分沟通,天健会计师事务所对变更事宜无异议。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:立信)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023
年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收

    入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费

    8.32 亿元。同行业上市公司审计客户 11 家。

        2、投资者保护能力

        截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计

    赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责

    任。

        近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁) 被诉(被仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)

                                                        诉讼(仲裁)结果

    人      裁)人      事件        金额

          金亚科技、              尚余 1000 多  连带责任,立信投保的职业保险
  投资者  周旭辉、立  2014 年报  万,在诉讼过  足以覆盖赔偿金额,目前生效判
              信                      程中            决均已履行。

                                                一审判决立信对保千里在 2016 年
          保千里、东  2015 年重                12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
          北证券、银  组、2015 年              期间因证券虚假陈述行为对投资
  投资者                              80 万元

          信评估、立  报、2016 年              者所负债务的 15%承担补充赔偿
              信等        报                  责任,立信投保的职业保险 12.5
                                                    亿元足以覆盖赔偿金额。

        3、诚信记录

        立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29

    次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。

        (二)项目信息

        1、基本信息

    项目组成    姓名    何时成为注册  何时开始从  何时开  何时开始为

        员                    会计师      事上市公司  始在本  本公司提供

                                              审计    所执业    审计服务

    项目合伙    姚丽强      2009 年      2007 年    2009 年    2024 年

    人/签字注

    册会计师

    签字注册    里全      2012 年      2010 年    2012 年    2024 年

      会计师


签字注册    张连成      2019 年      2019 年    2019 年    2024 年
 会计师

质量控制    李勇平      2007 年      2007 年    2007 年    2024 年
 复核人

  2、相关人员近三年从业情况:

  (1)、项目合伙人:姚丽强

      时间              上市公司名称              职务

    2021-2023 年      浙江红蜻蜓鞋业股份有        签字合伙人

                            限公司

    2022-2023 年      杰克科技股份有限公司        签字合伙人

    2022-2023 年      永和流体智控股份有限        签字合伙人

                              公司

    2021-2023 年      浙江中欣氟材股份有限        签字合伙人

                              公司

      2023 年        杭州安恒信息技术股份        签字合伙人

                            有限公司

  (2)、签字注册会计师近三年从业情况:里全

      时间              上市公司名称              职务

    2022-2023 年      浙江中欣氟材股份有限      签字注册会计师

                              公司

    2021-2022 年      迪安诊断技术集团股份      签字注册会计师

                            有限公司

  (3)、签字注册会计师近三年从业情况:张连成

      时间              上市公司名称              职务

    2021-2023 年      杰克科技股份有限公司      签字注册会计师

    2021-2023 年      浙江东晶电子股份有限      签字注册会计师

                              公司

  (4)、质量控制复核人近三年从业情况:李勇平

      时间              上市公司名称              职务

  2021 年-2023 年      浙江捷昌线性驱动科技        签字合伙人

                          股份有限公司

  2021 年-2023 年      创新医疗管理股份有限        签字合伙人

                              公司

  2021 年-2023 年      美康生物科技股份有限        签字合伙人

                              公司

  2021 年-2023 年      绿康生化股份有限公司        签字合伙人


      2023 年        浙江炜冈科技股份有限        签字合伙人

                              公司

  2021 年-2023 年      江西富祥药业股份有限      质量控制复核人

                              公司

  2021 年-2023 年      浙江仙通橡塑股份有限      质量控制复核人

                              公司

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  立信 2024 年财务报告及内部控制审计金额合计为 150 万元(含税),其中年
报审计费用 115 万元,内控审计费用 35 万元。较 2023 年审计费降低 11.56%。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明

  (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

  公司原聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011 年,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。公司聘请天健会计师事务所对本公司按照中国会计准则编制的财务报告及内部控制提供审计服务,在执行完2023 年度审计工作后,天健会计师事务所(包括其前身)为本公司连续提供审计服务的年限已超过 30 年。天健会计师事务所对本公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。


  (二)拟变更会计师事务所的原因

  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定,国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的,应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及内部决策程序后,可适当延长聘用年限,但连续聘任期限不得超过 10 年。鉴于上述原因,公司不再续聘天健会计师事务所,拟聘任立信为公司 2024 年度财务和内控审计机构。
  (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

  本公司已就变更会计师事务所有关事宜与天健、立信进行了充分沟通,前后任会计师事务所均对
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