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大连圣亚:关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的公告

公告日期:2025-08-20


证券代码:600593          证券简称:大连圣亚      公告编号:2025-048
              大连圣亚旅游控股股份有限公司

      关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  (1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

  (2)成立日期:2013 年 10 月 31 日(由立信中联闽都会计师事务所有限
公司转制设立)

  (3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

  (4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

  (5)首席合伙人:邓超

  (6)2024 年末合伙人 48 人,注册会计师 287 人,其中:签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 137 人。

  (7)2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元,审计业务收入 25,092.21
万元,证券业务收入 9,972.20 万元。

  (8)2024 年度上市公司审计客户 28 家,年报审计收费含税总额 2,438.00
万元,主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业等。2024 年公司同行业上市公司审计客户 0 家。


  2.投资者保护能力

  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额 6,000 万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022 年至今)因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 4 次、自律监管措施 1 次、
纪律处分 0 次。

  近三年(2022 年至今)有 14 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 2 次、行政监管措施 9 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

  (二)项目信息

  1. 项目质量复核人信息

  杨铭姝,2006 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计和复核,2018 年开始在本所执业,近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。
  2. 拟签字人员信息

  拟签字注册会计师 1:李亚军

  李亚军先生,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,中国注册会计师,会计师。2006 年开始从事审计工作,2010 年成为注册会计师,2022年开始在立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)执业。其参与过多家企业债券整合发行审计、新三板申报审计、年报审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

  拟签字注册会计师 2:陈凌燕

  陈凌燕女士,立信中联会计师事务所杭州分所部门经理,中国注册会计师,高级会计师。具有十余年会计师事务所执业经历,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

  3.诚信记录

  项目质量复核人员近三年(2022 年至今)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施,受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

  拟签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

 序号    姓名  处理处罚日期  处理处      实施单位      事由及处理处罚情
                                罚类型                              况

                                        中国证券监督管理委  上海易连实业集团
  1    陈凌燕    2022.8.30    警示函  员会上海监管局      股份有限公司 2020
                                                              年报审计项目

                                        中国证券监督管理委  巴士在线股份有限
  2    陈凌燕    2023.1.16    警示函  员会上海证券监管专  公司 2021 年报审计
                                        员办事处            项目

  4.独立性

  本次拟聘任的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

  5.审计收费

  2025 年度审计费用为人民币 93 万元,系根据邀请招标结果确定,与 2024
年度审计费用相同。其中,内控审计(含子公司)费用为人民币 25 万元,财务审计(含子公司)费用为人民币 68 万元(含年审、关联方资金占用等)。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会审议意见

  公司审计委员会召开第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案》。公司审计委员会通过了解和审查,认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供年审财务审计和内部控制审计服务的经验与能力,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

  (二)董事会的审议和表决情况

  公司第九届七次董事会会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度年审会计
师事务所的议案》,同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (三)生效日期

  本次续聘 2025 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

    特此公告。

                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 8 月 20 日