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嘉益股份:2024年度财务决算报告

公告日期:2025-03-31


            浙江嘉益保温科技股份有限公司

                2024年度财务决算报告

  一、2024年度公司财务报表的审计情况

  公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2025〕1083号标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务报表反映的主要财务数据报告如下:

  二、2024年度公司主要财务指标

                                                                      单位:万元

        项目            2024年度      2023年度    本年比上          主要变动分析

                        /2024.12.31    /2023.12.31    年增减

 营业收入(万元)        283,637.17    177,540.19    59.76%  主要系公司海外销售订单增加
                                                                所致

 归属于上市公司股东        73,293.79      47,203.29    55.27%  主要系公司海外销售订单增加
 的净利润(万元)                                              ,销售收入增加所致

 归属于上市公司股东                                            主要系公司海外销售订单增加
 的扣除非经常性损益        72,548.94      46,644.25    55.54%  ,销售收入增加所致

 的净利润(万元)

 经营活动产生的现金                                            主要系随着公司生产经营规模
 流量净额(万元)          49,654.71      57,737.17    -14.00%  的扩大,购买商品支付的现金
                                                                及支付职工的现金增加所致

 投资活动产生的现金                                            主要系本期购买理财增加,同
 流量净额(万元)        -62,730.09    -33,762.45    -85.80%  时持续加大资本性投入,购建
                                                                长期资产支付的现金增加所致

 筹资活动产生的现金        16,597.38      -6,954.16    338.67%  主要系本期发行可转换公司债
 流量净额(万元)                                              券收到募集资金所致

 基本每股收益(元/股            7.20          4.71    52.87%  主要系公司销售收入增加,盈
 )                                                            利能力提升,净利润增加所致

 稀释每股收益(元/股            7.13          4.64    53.66%  主要系公司销售收入增加,盈
 )                                                            利能力提升,净利润增加所致

 加权平均净资产收益          46.64%        43.90%  增长2.74

 率                                                  个百分点

                                                                主要系公司销售规模增长、新
 资产总额(万元)        283,823.02    164,340.45    72.70%  增海外投资,应收账款、存货
                                                                、固定资产等同步增长所致

 归属于上市公司股东      196,473.98    130,628.54    50.41%

 的净资产(万元)

    三、2024年度公司财务状况

    (一)资产负债表主要项目变动情况

                                                                      单位:万元

 资产负债表    2024.12.31    2023.12.31    变动幅度              变动原因说明

  项目

货币资金        65,392.27    60,219.13        8.59%  主要系经营留存资金增加所致

交 易 性 金 融      26,478.40      9,107.55      190.73%  主要系未到期理财产品及可转让大额
资产                                                  存单增加所致

                                                      主要系随着公司销售规模不断扩大,
应收账款        42,116.00    16,511.83      155.07%  应收账款余额随营业收入的增长而增
                                                      加

预付款项          3,133.46      1,985.05      57.85%  主要系报告期末预付材料款及模具款
                                                      增加所致

其他应收款        2,825.71      1,276.58      121.35%  主要系报告期末应收出口退税款增加

                                                      所致

                                                      主要系随着公司销售规模的扩大及产
存货            40,767.05    17,588.59      131.78%  能的提升,公司生产规模扩大,各类
                                                      存货均有所增加

固定资产        70,923.13    34,291.27      106.83%  主要系设备增加及越南公司厂房转固
                                                      所致

在建工程          9,894.24      7,367.84      34.29%  主要系待安装设备增加所致

使用权资产        3,388.06        102.27    3212.86%  主要系本期房屋租赁增加所致

无形资产        11,476.38    11,766.95        -2.47%

应付账款        36,029.73    16,477.91      118.65%  主要系报告期末应付材料款及设备工
                                                      程款增加所致

应 付 职 工 薪      6,549.46      7,340.29      -10.77%  主要系工资发放安排调整所致



应交税费          4,415.11      3,116.46      41.67%  主要系本期利润总额增加,期末应付
                                                      所得税增加所致

  (二)利润表主要项目变动情况

                                                                    单位:万元

 利润表项目    2024年度    2023年度    变动幅度              变动原因说明

营业收入        283,637.17    177,540.19      59.76%  主要系公司海外销售订单增加,销售
                                                      收入增加

营业成本        176,794.93    105,245.84      67.98%  主要系公司销售规模扩大及新增越南
                                                      生产基地,销售成本增加

销售费用          2,182.49      2,837.11      -23.07%  主要系本期股权激励费用减少所致

                                                      主要系本期经营规模扩大、管理人员
管理费用        10,418.37      7,824.85      33.14%  增加以及嘉益越南前期运营费用投入
                                                      所致

                                                      主要系公司不断加强研发力度,加大
研发费用          9,236.04      6,699.89      37.85%  了研发队伍建设及投入,研发直接投
                                                      入、职工薪酬增长所致

财务费用          -3,082.71      -1,287.85    -139.37%  主要系本期汇兑收益增加所致

其他收益            910.18      1,179.06      -22.80%  主要系本期收到的与收益相关的政府
                                                      补助减少所致

投资收益            839.22      1,157.92      -27.52%  主要系处置交易性金融资产取得的投
                                                      资收益减少所