广州市昊志机电股份有限公司
2024年度财务决算报告
广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)公司是一家专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。2024 年,面对复杂多变的国内外经济形势,公司管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项制度要求,认真履行职责,并按照公司年度经营计划,积极贯彻实施董事会战略部署,开展各项经营管理工作,公司整体经营能力稳步提高。随着消费电子行业景气度的逐步回暖,市场需求增加以及子公司显隆电机大力拓展数控车床主轴等产品领域,报告期内,公司整体销售收入较上年实现较大增长;同时,公司对经营成本实施有效管控,产品毛利率方面较去年同期有所提升,以上情况综合导致公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润较上年大幅增长,并扭亏为盈。
报告期内,公司实现营业收入 130,669.20 万元,同比增长 30.63%;实现利
润总额 9,422.08 万元,同比增长 144.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为8,290.04 万元,同比增长 142.74%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,255.51万元,同比增长117.82%;报告期末,公司资产总额为263,120.38万元,较上年末增长 8.05%。
现将 2024 年度财务决算情况报告如下:
一、2024 年度公司财务报表的审计情况
公司 2024 年度财务报表,业经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,并于 2025 年 4 月 18 日出具了标准无保留意见的审计报告(司农审字[2025]
25000890025 号)。广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司 2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
二、2024 年度主要财务数据及指标
单位:人民币元
项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入(元) 1,306,691,990.42 1,000,279,989.66 30.63%
归属于上市公司股东的净利润(元) 82,900,404.06 -193,969,005.62 142.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润(元) 42,555,060.21 -238,807,590.15 117.82%
经营活动产生的现金流量净额(元) 134,964,770.38 141,413,377.62 -4.56%
基本每股收益(元/股) 0.27 -0.63 142.86%
稀释每股收益(元/股) 0.27 -0.63 142.86%
加权平均净资产收益率 7.27% -16.25% 23.52%
项目 2024 年末 2023 年末 本年末比期初增减
资产总额(元) 2,631,203,834.72 2,435,212,326.10 8.05%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,189,538,948.94 1,100,418,514.02 8.10%
三、收入按产品、应用领域、地区分析列示如下:
单位:人民币元
2024 年 2023 年
金额 占营业收入 金额 占营业收入 同比增减
比重 比重
营业收入合计 1,306,691,990.42 100% 1,000,279,989.66 100% 30.63%
分行业
通用设备制造 1,306,691,990.42 100.00% 1,000,279,989.66 100.00% 30.63%
分产品
主轴 683,554,022.42 52.31% 385,644,381.17 38.55% 77.25%
转台、直线电机、
减速器等功能部 183,377,535.06 14.04% 124,753,850.29 12.47% 46.99%
件
维修、零配件 114,731,831.44 8.78% 101,473,690.15 10.14% 13.07%
运动控制产品 313,861,399.81 24.02% 382,321,270.60 38.22% -17.91%
其他业务收入 11,167,201.69 0.85% 6,086,797.45 0.61% 83.47%
分地区
华南地区 533,685,712.57 40.84% 402,195,035.18 40.21% 32.69%
华东地区 342,491,897.10 26.21% 215,075,418.96 21.50% 59.24%
西南地区 57,567,883.82 4.41% 13,754,442.30 1.38% 318.54%
华北地区 22,164,560.43 1.70% 19,451,537.99 1.94% 13.95%
华中地区 59,068,162.98 4.52% 17,128,056.17 1.71% 244.86%
东北地区 1,086,741.40 0.08% 1,467,185.82 0.15% -25.93%
西北地区 19,436,204.52 1.49% 5,672,629.07 0.57% 242.63%
海外地区 271,190,827.60 20.75% 325,535,684.17 32.54% -16.69%
分销售模式
主营业务收入 1,295,524,788.73 99.15% 994,193,192.21 99.39% 30.31%
其他业务收入 11,167,201.69 0.85% 6,086,797.45 0.61% 83.47%
四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)报告期资产构成及变动情况
单位:人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 同比增减
货币资金 71,407,919.50 70,521,426.24 1.26%
交易性金融资产 6,232,044.83 14,124,544.61 -55.88%
应收票据 98,325,380.62 67,639,651.19 45.37%
应收账款 608,501,613.38 443,673,292.36 37.15%
应收款项融资 29,108,009.37 5,299,776.42 449.23%
预付款项 8,642,604.77 7,246,224.96 19.27%
其他应收款 4,223,771.13 4,096,733.03 3.10%
存货 485,601,030.55 476,794,041.33 1.85%
其他流动资产 17,931,840.10 15,203,143.64 17.95%
其他权益工具投资 1,531,339.55 1,824,142.28 -16.05%
投资性房地产 73,844,083.42 78,292,396.03 -5.68%
固定资产