珠海全志科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告
一、2024 年度公司财务报表的审计情况
公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意
见认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况,以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入(元) 2,287,908,816.30 1,672,993,031.36 36.76% 1,514,132,177.25
归属于上市公司股东 166,745,799.11 22,962,876.70 626.15% 210,978,402.25
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 115,844,231.42 7,069,171.73 1,538.72% 109,316,492.85
的净利润(元)
经营活动产生的现金 196,372,629.14 188,348,768.65 4.26% -28,969,185.02
流量净额(元)
基本每股收益(元/ 0.26 0.04 550.00% 0.34
股)
稀释每股收益(元/ 0.26 0.04 550.00% 0.33
股)
加权平均净资产收益 5.63% 0.78% 4.85% 7.39%
率
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末
资产总额(元) 3,545,279,812.83 3,532,312,526.95 0.37% 3,560,405,409.75
归属于上市公司股东 2,993,018,533.79 2,962,908,198.69 1.02% 2,957,599,260.94
的净资产(元)
三、报告期内公司主要经营情况数据
1.收入与成本
(1) 营业收入构成
单位:元
2024 年 2023 年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,287,908,816.30 100% 1,672,993,031.36 100% 36.76%
分行业
集成电路设计 2,287,498,999.79 99.98% 1,672,406,116.22 99.96% 36.78%
房租 409,816.51 0.02% 586,915.14 0.04% -30.17%
分产品
智能终端应用处 1,962,891,602.49 85.79% 1,340,774,458.46 80.14% 46.40%
理器芯片
智能电源管理芯 214,917,843.90 9.39% 147,402,246.38 8.81% 45.80%
片
无线通信产品 94,101,736.30 4.11% 144,000,234.50 8.61% -34.65%
其他 15,587,817.10 0.69% 40,229,176.88 2.40% -61.25%
房租 409,816.51 0.02% 586,915.14 0.04% -30.17%
分地区
境内 1,604,689,914.14 70.14% 1,154,087,441.14 68.98% 39.04%
境外 683,218,902.16 29.86% 518,905,590.22 31.02% 31.67%
分销售模式
直销 405,237,646.84 17.71% 300,450,273.08 17.96% 34.88%
分销 1,882,671,169.46 82.29% 1,372,542,758.28 82.04% 37.17%
(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
集成电路 2,287,498,999.79 1,573,605,690.96 31.21% 36.78% 39.29% -1.24%
设计
分产品
智能终端
应用处理 1,962,891,602.49 1,378,749,491.12 29.76% 46.40% 52.17% -2.66%
器芯片
分地区
境内 1,604,689,914.14 1,074,335,297.02 33.05% 39.04% 41.90% -1.35%
境外 683,218,902.16 499,945,307.36 26.83% 31.67% 33.76% -1.14%
分销售模式
直销 405,237,646.84 311,031,280.17 23.25% 34.88% 39.93% -2.77%
分销 1,882,671,169.46 1,263,249,324.21 32.90% 37.17% 39.04% -0.90%
2、费用
单位:元
2024 年 2023 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 57,157,430.71 46,007,863.33 24.23%
管理费用 58,289,676.34 51,820,909.73 12.48%
财务费用 -44,739,689.52 -55,872,905.92 19.93%
研发费用 532,611,925.62 487,570,000.90 9.24%
3、研发投入
单位:元
2024 年 2023 年 2022 年
研发投入金额(元) 532,611,925.62 487,570,000.90 418,571,034.08
研发投入占营业收入比例 23.28% 29.14% 27.64%
研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00%
4、现金