证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 公告编号:2025-030
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%)
营业收入(元) 52,230,215.27 23,724,427.73 120.15%
归属于上市公司股东的净利 -8,426,862.09 1,854,825.32 -554.32%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -8,637,376.76 -4,572,313.32 -88.91%
(元)
经营活动产生的现金流量净 -78,805,240.31 -67,775,645.67 -16.27%
额(元)
基本每股收益(元/股) -0.0217 0.0048 -552.08%
稀释每股收益(元/股) -0.0217 0.0048 -552.08%
加权平均净资产收益率 -2.34% 0.44% -2.78%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
(%)
总资产(元) 537,125,519.70 548,305,997.12 -2.04%
归属于上市公司股东的所有 355,862,795.36 364,289,657.45 -2.31%
者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 50,000.00
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准 30,000.00
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 130,514.67
支出
合计 210,514.67 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
报表项目 期末金额 年初金额 同比增减 变动原因
货币资金 150,329,473.55 262,190,541.13 -42.66% 主要为报告期偿还借款、支付采
购款等所致
预付款项 54,807,015.94 20,564,206.68 166.52% 主要为报告期预付客户采购款增
加所致
其他应收款 14,156,760.94 6,556,627.23 115.92% 主要为报告期支付客户押金所致
存货 57,545,085.06 1,633,837.54 3422.08% 主要为报告期采购货物增加所致
其他流动资产 18,442,044.89 11,079,182.86 66.46% 主要为报告期待抵扣进项税增加
所致
使用权资产 23,670,060.44 17,293,293.93 36.87% 主要为报告期房屋租赁增加所致
合同负债 25,462,125.77 2,111,897.23 1105.65% 主要为报告预收客户款项增加所
致
应付职工薪酬 4,538,747.61 6,755,395.44 -32.81% 主要为报告期支付以前应付未付
职工薪酬所致
应交税费 2,388,680.56 4,633,482.64 -48.45% 主要为报告期缴纳上期末增值税
所致
其他应付款 26,212,704.67 18,964,089.99 38.22% 主要为报告期收到押金所致
其他流动负债 11,941,558.13 42,247,202.57 -71.73% 主要为报告期偿还借款所致
租赁负债 15,663,827.95 10,762,212.11 45.54% 主要为报告期房屋租赁增加所致
报表项目 本期金额 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 52,230,215.27 23,724,427.73 120.15% 主要为报告期解决方案类业务较
上年同期增加所致
营业成本 50,708,038.49 19,249,347.14 163.43% 主要为报告期营业收入较上年同
期增加所致
税金及附加 90,200.21 46,828.73 92.62% 主要为报告期印花税及房产税较
上年同期增加所致
销售费用 733,002.23 1,161,523.85 -36.89% 主要为报告期人工成本减少所致
管理费用 7,011,409.00 4,573,012.26 53.32% 主要为报告期人工成本较上年同
期增加所致
研发费用 3,058,304.04 1,093,418.16 1