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五洋自控:2024年年度财务报告

公告日期:2025-04-19

五洋自控:2024年年度财务报告
                      第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                        标准的无保留意见

审计报告签署日期                                    2025 年 04 月 18 日

审计机构名称                                        中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                        中兴华审字(2025)第 020747 号

注册会计师姓名                                      任华贵、张舸、杜睿

                                              审计报告正文

江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东:

    审计意见

    我们审计了江苏五洋自控技术股份有限公司(以下简称“五洋自控公司”)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了五洋自控公司 2024 年 12 月
31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

    形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于五洋自控公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
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