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泰坦股份:2024年年度财务报告

公告日期:2025-04-18


                  浙江泰坦股份有限公司

                  2024 年度财务决算报告

    浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2024 年度经营情况及财
 务状况,结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表,以及报表附注,编制了 2024 年度财务决算报告,现汇报如下并提请审议。

    一、合并报表范围及审计

    (一)2024 年度公司合并报表范围

    母公司:浙江泰坦股份有限公司

    控股子公司:浙江融君科技有限公司、乐擎智能科技(苏州)有限公司、新 昌县鑫丰泰机械有限公司、浙江东夏纺机有限公司、Phicomp AG(菲柯股份公 司)

    全资子公司:新昌县泰坦科技有限公司、新昌县艾达斯染整装备有限公司、 阿克苏锦泰纺织科技有限公司、新疆扬子江纺织有限公司

    (二)报告期内合并报表范围变动

    公司控股子公司 Phicomp AG(菲柯股份公司)于 2024 年新设立子公司湖
 州菲柯科技有限公司,注册资本为人民币 100.00 万元,自 2024 年 1 月 10 日起
 纳入合并范围。

    (三)2024 年度财务报表审计情况

    公司 2024 年度会计报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出
 具了信会师报字[2025]第 ZF10164 号标准无保留意见的审计报告。

    二、公司主要会计数据和财务指标

                              2024 年        2023 年    本年比上年增减    2022 年

营业收入(元)            1,658,183,042.24 1,400,488,011.25          18.40% 1,600,562,088.61

归属于上市公司股东的净利  88,754,363.79  129,966,010.85        -31.71%  130,167,418.36
润(元)

归属于上市公司股东的扣除  50,800,087.06  114,668,502.74        -55.70%  120,447,630.02
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净  35,785,024.00  279,914,365.57        -87.22%  301,980,378.91
额(元)

基本每股收益(元/股)                0.41          0.60        -31.67%          0.60

稀释每股收益(元/股)                0.41          0.60        -31.67%          0.60

加权平均净资产收益率              6.17%        9.81%          -3.64%        10.84%

                              2024 年        2023 年    本年末比上年末    2022 年

                                                              增减

总资产(元)              3,095,930,308.99 2,970,590,738.85          4.22% 2,426,457,825.40

归属于上市公司股东的净资 1,449,209,352.29 1,444,507,492.93          0.33% 1,262,140,832.93
产(元)

    (一)报告期内,公司实现营业收入 1,658,183,042.24 元,较上年同期增加
 257,695,030.99 元,增幅为 18.40%;

    (二)报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,754,363.79 元,
 较上年同期减少 41,211,647.06 元,降幅为 31.71%;

    (三)报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
 润为 50,800,087.06 元,较上年同期减少 63,868,415.68 元,降幅为 55.70%;

    (四)报告期内,公司实现经营活动产生的现金流量净额为 35,785,024.00
 元,较上年同期减少 244,129,341.57 元,降幅为 87.22%;

    (五)报告期内,公司实现基本每股收益 0.41 元,上年同期每股收益为 0.60
 元,降低 31.67%;

    (六)报告期内,公司加权平均净资产收益率为 6.17%,较上年同期的 9.81%,
 降低 3.64 个百分点;

    (七)报告期末,公司总资产为 3,095,930,308.99 元,较上年同期末增加
 125,339,570.14 元,增幅为 4.22%;

    (八)报告期末,公司归属于上市公司股东的净资产为 1,449,209,352.29 元,
 较上年同期末增加 4,701,859.36 元,增幅为 0.33%。

    三、2024 年度公司经营成果、财务状况及现金流量分析

    (一)公司 2024 年度经营成果分析

    1、本年度收入及利润实现情况

                                                                        单位:元

            指标名称                            金额                    增减比例

                                      2024 年            2023 年

 营业收入                          1,658,183,042.24    1,400,488,011.25      18.40%

 营业利润                              96,631,187.86      155,524,177.18      -37.87%

 利润总额                            109,975,995.46      154,590,195.15      -28.86%

 所得税费用                          18,252,663.11        22,814,294.00      -19.99%

 净利润                                91,723,332.35      131,775,901.15      -30.39%

 归属于母公司所有者的净利润          88,754,363.79      129,966,010.85      -31.71%

  2、主营业务分产品、分地区经营情况

                                                                      单位:元

                                                      营业收入 营业成本 毛利率比

                营业收入      营业成本    毛利率  比上年同 比上年同 上年同期

                                                      期增减  期增减    增减

主营业务收入 1,652,029,167.22  1,389,227,552.10  15.91%  19.20%  25.62%    -4.30%

分产品

纺纱设备      891,722,750.69  687,675,114.86  22.88%    8.23%  14.32%    -4.12%

织造设备      296,773,889.05  246,744,491.15  16.86%  49.75%  56.90%    -3.78%

纺织纱线      259,801,520.89  256,709,208.46    1.19%  12.18%  12.51%    -0.29%

分地区

境内        1,487,383,716.23  1,264,046,745.64  15.02%  22.83%  27.49%    -3.10%

境外          170,799,326.01  128,039,839.32  25.03%  -9.89%    0.81%    -7.96%

  (1)报告期内,公司主营业务收入按产品主要分为纺纱设备、织造设备、纺织纱线等,其中:

  1)报告期内,公司纺纱设备实现营业收入 891,722,750.69 元,毛利率为22.88%,较上年同期销售收入上升 8.23%,毛利率下降 4.12 个百分点;

  2)报告期内,公司织造设备实现营业收入 296,773,889.05 元,毛利率为16.86%,较上年同期销售收入上升 49.75%,毛利率下降 3.78 个百分点;

  3)报告期内,公司纺织纱线实现营业收入 259,801,520.89 元,毛利率为 1.19%,
较上年同期销售收入上升 12.18%,毛利率下降 0.29 个百分点;

  (2)报告期内,公司主营业务收入按地区划分为境内销售和境外销售,其中:

  1)境内实现销售收入 1,487,383,716.23 元,毛利率为 15.02%,销售收入较
上年同期上升 22.83%,毛利率下降 3.10 个百分点;

  2)境外实现销售收入 170,799,326.01 元,毛利率为 25.03%,销售收入较上
年同期下降 9.89%,毛利率下降 7.96 个百分点;

  3、公司期间费用与上年度同比变化情况

              2024 年        2023 年    同比增减          重大变动说明

销售费用      29,657,316.10  41,055,141.44    -27.76%

管理费用      83,346,076.64  65,889,533.26    26.49%

财务费用      2,474,176.03  -25,132,822.20    -109.84% 主要系发行可转债利息支出增加

研发费用      45,332,420.69  32,863,396.38    37.94% 主要系研发投入增加


    (二)公司财务状况分析

  1、公司资产状况分析

  截止 2024 年 12 月 31 日,公司资产总额 3,095,930,308.99 元,同比增加
125,339,570.14 元,增幅为 4.22%。

  (1)导致公司总资产与上年度相比发生变化的主要事项:

                                                                      单位:元

                      2024 年末                      2024 年初          比重增减

                  金额      占总资产比例      金额      占总资产比例

货币资金      852,381,819.91        27.53% 1,139,377,108.48        38.36%  -10.83%

应收账款