南通江海电容器股份有限公司
2024年度财务决算报告
公司2024年12月31日母公司及合并的资产负债表、2024年度母公司及合并的利润表、2024年度母公司及合并的现金流量表、2024年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将2024年财务决算的有关情况汇报如下:
一、2024年度主要财务数据和指标
项 目 2024 年度 2023 年度 同比增减(%)
营业总收入(万元) 480,815 484,492 -0.76%
营业利润(万元) 74,246 82,605 -10.12%
利润总额(万元) 74,157 82,373 -9.97%
归属于母公司股东的 65,466 70,707 -7.41%
净利润(万元)
经营活动产生的现金 64,775 57,034 13.57%
流量净额(万元)
总资产(万元) 746,676 726,305 2.80%
归属于母公司股东的 585,674 552,032 6.09%
所有者权益(万元)
总股本(万元) 85,052 84,609 60.52%
基本每股收益(元/ 0.78 0.84 -7.14%
股)
每股净资产(元) 6.93 6.56 5.64%
加权平均净资产收益 11.53% 13.59% -2.06%
率
二、经营情况
2024年公司实现营业收入480,815万元,比上年下降0.76%,实现利润总额74,157万元,比上年下降9.97%,实现归属于公司普通股股东的净利润65,466万元,比上年下降7.41%,经营活动产生的净现金流64,775万元,同比上年上升13.57%,具体财务数据如下:
1、2024年公司实现营业收入480,815万元,比上年下降0.76%。
单位:万元
项 目 2024 年 2023 年 增幅
营业收入 占比 营业收入 占比
主营业务收入 477,724 99.36% 481,097 99.30% -0.70%
其他业务收入 3,091 0.64% 3,395 0.70% -8.95%
项 目 2024 年 2023 年 增幅
营业收入 占比 营业收入 占比
合计 480,815 100.00% 484,492 100.00% -0.76%
主营业务收入是公司的主要收入来源,占总收入的99.36%,同比下降0.70%。
2、2024年利润总额74,157万元,同比下降9.97%,其中营业利润74,246万元,比上年下降10.12%。
单位:万元
2024 年 2023 年 变动情况
利润项目 金额 比例 金额 比例 增减额 增减幅度
主营利润 67,910 91.58% 78,052 94.75% -10,142 -12.99%
其他收益 9,283 12.52% 6,011 7.30% 3,272 54.43%
投资收益 591 0.80% 695 0.84% -104 -14.96%
营业 公允价值变动收益 76 0.10% 25 0.03% 51 204.00%
利润 信用减值损失 -837 -1.13% -513 -0.62% -324 63.16%
资产减值损失 -2,776 -3.74% -1,664 -2.02% -1,112 66.83%
资产处置收益 - - - 0.00% - -
小计 74,246 100.12% 82,605 100.28% -8,359 -10.12%
营业外收支 -89 -0.12% -232 -0.28% 143 -61.64%
利润总额 74,157 100.00% 82,373 100.00% -8,216 -9.97%
2024年主营业务利润同比2023年下降12.99%,占利润总额的91.58%,是公司营业利润增长的主要来源,资产减值同比上年增加1112万元计提,主要是凤翔海源因搬迁,原厂房使用价值下降,基于谨慎性原则,全额计提资产减值。
主营业务毛利率水平同比上年下降1.24个百分点。
(1)2024年主营业务毛利率下降的主要原因是顺应市场变化,产品销售单价下降。
单位:万元
项 目 2024 年 2023 年 增幅
毛利 占比 毛利率 毛利 占比 毛利率
主营业务
收入 118,350 98.87% 24.77% 125,118 99.04% 26.01% -1.24%
其他业务
收入 1,351 1.13% 43.72% 1,218 0.96% 35.89% 7.83%
项 目 2024 年 2023 年 增幅
毛利 占比 毛利率 毛利 占比 毛利率
合计 119,702 100.00% 24.90% 126,336 100.00% 26.08% -1.18%
(2)期间费用上升, 占营业收入比例同比去年上升0.86个百分点,同比增幅8.35%。
单位:万元
项 目 2024 年 2023 年 增 幅
金 额 占收入比例 金 额 占收入比例
销售费用 7,807 1.62% 7,640 1.58% 2.19%
管理费用 15,438 3.21% 15,498 3.20% -0.39%
研发费用 26,990 5.61% 23,221 4.79% 16.23%
财务费用 -1,133 -0.24% -1,043 -0.22% 8.63%
期间费用合计 49,102 10.21% 45,316 9.35% 8.35%
期间费用占营业收入比例上升主要是研发费用的增长。2024年研发投入费用26,990万元,同比上期增长了16.23%,主要是2024年度研发项目的增加。
(3)其他收益同比上年增长54.43%,主要是增值税进项税额加计抵减额增加。
3、归属于上市公司股东的净利润65,466万元,同比增减少7.41%
单位:万元
项 目 2024 年 2023 年 增 幅
利润总额 74,157 82,373 -9.97%
所得税费用 8,123 11,328 -28.29%
净利润 66,034 71,045 -7.05%
归属于母公司所有者的净利润