四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告
2024 年度财务决算报告
一、2024 年度财务报告审计意见
公司委托四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金
流量表及股东权益变动表进行审计。四川华信(集团)会计师事务
所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告。
二、报表合并范围情况
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,公司
将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
三、主要经营指标及完成情况(金额单位:人民币万元)
(一)主要财务数据
项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入 16,533.51 17,969.78 -7.99%
归属于上市公司股东的净利润 -7,230.95 -17,166.33 57.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -8,529.15 -18,692.33 54.37%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,427.88 6,013.03 -42.99%
基本每股收益(元/股) -0. 32 -0.76 57.89%
稀释每股收益(元/股) -0. 32 -0.76 57.89%
加权平均净资产收益率 -6.19% -13.32% 上升 7.13 个百分点
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减
总资产 146,388.79 156,502.18 -6.46%
归属于上市公司股东的净资产 112,904.06 120,361.35 -6.20%
(二)主要成本费用指标分析
科目 2024 年 2023 年 同比增减
销售费用 1,831.34 2,922.88 -37.34%
管理费用 3,398.76 2,758.53 23.21%
财务费用 389.07 430.20 -9.56%
研发费用 6,759.79 5,418.81 24.75%
所得税费用 -720.48 -2,338.68 69.19%
相关数据同比发生重大变动的说明
销售费用,本期较上年同期减少 1,091.54 万元,同比下降
37.34%,主要系上年同期为争取销售合同发生的成本因最终未能
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签约进行费用化所致。
所得税费用,本期费用金额较上年同期增加 1,618.20 万元,同
比增长 69.19%,主要系本期确认的递延所得税资产减少所致。
(三)财务状况指标分析
科目 2024 年末 2024 年初 比重增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 13,553.43 9.26% 13,853.80 8.85% 0.41%
应收账款 11,301.03 7.72% 14,025.60 8.96% -1.24%
合同资产 305.55 0.21% 479.88 0.31% -0.10%
存货 16,002.21 10.93% 15,323.42 9.79% 1.14%
长期股权投资 8,127.15 5.55% 7,628.30 4.87% 0.68%
固定资产 35,993.49 24.59% 37,401.19 23.90% 0.69%
在建工程 1,440.93 0.98% 1,402.02 0.90% 0.08%
使用权资产 122.01 0.08% 79.36 0.05% 0.03%
短期借款 4,146.28 2.83% 3,465.10 2.21% 0.62%
合同负债 1,828.79 1.25% 1,968.99 1.26% -0.01%
长期借款 4,000.00 2.73% 7,000.00 4.47% -1.74%
租赁负债 39.71 0.03% 44.54 0.03% 0.00%
应收票据 446.37 0.30% 259.03 0.17% 0.13%
预付款项 240.33 0.16% 420.47 0.27% -0.11%
应付票据 533.34 0.36% 1,049.28 0.67% -0.31%
预收款项 11.88 0.01% 45.10 0.03% -0.02%
应付职工薪酬 2,522.49 1.72% 1,653.21 1.06% 0.66%
应交税费 40.72 0.03% 65.08 0.04% -0.01%
长期应付款 162.93 0.11% 0 0.00% 0.11%
递延所得税负债 19.16 0.01% 9.55 0.01% 0.00%
相关数据同比发生重大变动的说明
合同资产,期末较期初减少 174.33 万元,下降比例为 36.33%,
主要系质保金收回,以及将质保期满的质保金从合同资产转为应
收账款核算共同影响所致。
使用权资产,期末较期初增加 42.64 万元,增长比例为 53.73%,
主要系本期新增租赁资产所致。
长期借款,期末较期初减少3,000.00万元,下降比例为42.86%,
主要系本期归还到期银行借款所致。
应收票据,期末较期初增加 187.34 万元,增长比例为 72.32%,
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主要系本期以商业汇票方式结算销货款增加所致。
预付款项,期末较期初减少 180.14 万元,下降比例为 42.84%,
主要系预付供应商合同款到期办理结算所致。
应付票据,期末较期初减少 515.94 万元,下降比例为 49.17%,
主要系应付票据到期兑付以及本期采用银行承兑汇票结算货款的 方式减少共同影响所致。
预收款项,期末较期初减少 33.22 万元,下降比例为 73.65%,
主要系按租赁期确认租赁收益所致。
应付职工薪酬,期末较期初增加 869.28 万元,增长比例为
52.58%,主要系未支付的年终绩效增加所致。
应交税费,期末较期初减少 24.36 万元,下降比例为 37.43%,
主要系上年末计提应缴税金在本年缴纳所致。
长期应付款,期末较期初增加 162.93 万元,主要系本期新增
售后租回业务所致。
递延所得税负债,期末较期初增加 9.60 万元,增长比例为
100.50%,主要系本期子公司华控图形公司按会计政策于租赁开始 日新确认使用权资产影响所致。
(四)现金流指标分析
项目 2024 年 2023 年 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 3,427.88 6,013.03 -42.99%
投资活动产