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川大智胜:四川川大智胜软件股份有限公司2024年度财务决算报告

公告日期:2025-04-28


                                                  四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告

                    2024 年度财务决算报告

        一、2024 年度财务报告审计意见

        公司委托四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对

    公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金

    流量表及股东权益变动表进行审计。四川华信(集团)会计师事务

    所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告。

        二、报表合并范围情况

        公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,公司

    将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

        三、主要经营指标及完成情况(金额单位:人民币万元)

        (一)主要财务数据

            项目                  2024 年        2023 年        本年比上年增减

营业收入                            16,533.51        17,969.78                -7.99%

归属于上市公司股东的净利润          -7,230.95      -17,166.33              57.88%

归属于上市公司股东的扣除非经常      -8,529.15      -18,692.33              54.37%
性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            3,427.88        6,013.03              -42.99%

基本每股收益(元/股)                  -0. 32            -0.76              57.89%

稀释每股收益(元/股)                  -0. 32            -0.76              57.89%

加权平均净资产收益率                  -6.19%        -13.32%    上升 7.13 个百分点

                                    2024 年末        2023 年末    本年末比上年末增减

总资产                              146,388.79      156,502.18                -6.46%

归属于上市公司股东的净资产          112,904.06      120,361.35                -6.20%

        (二)主要成本费用指标分析

              科目              2024 年        2023 年        同比增减

    销售费用                        1,831.34        2,922.88            -37.34%

    管理费用                        3,398.76        2,758.53            23.21%

    财务费用                          389.07          430.20              -9.56%

    研发费用                        6,759.79        5,418.81            24.75%

    所得税费用                      -720.48      -2,338.68            69.19%

        相关数据同比发生重大变动的说明

        销售费用,本期较上年同期减少 1,091.54 万元,同比下降

    37.34%,主要系上年同期为争取销售合同发生的成本因最终未能


                                                    四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告

      签约进行费用化所致。

          所得税费用,本期费用金额较上年同期增加 1,618.20 万元,同

      比增长 69.19%,主要系本期确认的递延所得税资产减少所致。

          (三)财务状况指标分析

      科目                2024 年末                    2024 年初            比重增减
                      金额    占总资产比例      金额      占总资产比例

货币资金                  13,553.43          9.26%          13,853.80          8.85%      0.41%

应收账款                  11,301.03          7.72%          14,025.60          8.96%      -1.24%

合同资产                    305.55          0.21%            479.88          0.31%      -0.10%

存货                      16,002.21        10.93%          15,323.42          9.79%      1.14%

长期股权投资              8,127.15          5.55%          7,628.30          4.87%      0.68%

固定资产                  35,993.49        24.59%          37,401.19          23.90%      0.69%

在建工程                  1,440.93          0.98%          1,402.02          0.90%      0.08%

使用权资产                  122.01          0.08%            79.36          0.05%      0.03%

短期借款                  4,146.28          2.83%          3,465.10          2.21%      0.62%

合同负债                  1,828.79          1.25%          1,968.99          1.26%      -0.01%

长期借款                  4,000.00          2.73%          7,000.00          4.47%      -1.74%

租赁负债                    39.71          0.03%            44.54          0.03%      0.00%

应收票据                    446.37          0.30%            259.03          0.17%      0.13%

预付款项                    240.33          0.16%            420.47          0.27%      -0.11%

应付票据                    533.34          0.36%          1,049.28          0.67%      -0.31%

预收款项                    11.88          0.01%            45.10          0.03%      -0.02%

应付职工薪酬              2,522.49          1.72%          1,653.21          1.06%      0.66%

应交税费                    40.72          0.03%            65.08          0.04%      -0.01%

长期应付款                  162.93          0.11%                0          0.00%      0.11%

递延所得税负债              19.16          0.01%              9.55          0.01%      0.00%

          相关数据同比发生重大变动的说明

          合同资产,期末较期初减少 174.33 万元,下降比例为 36.33%,

      主要系质保金收回,以及将质保期满的质保金从合同资产转为应

      收账款核算共同影响所致。

          使用权资产,期末较期初增加 42.64 万元,增长比例为 53.73%,

      主要系本期新增租赁资产所致。

          长期借款,期末较期初减少3,000.00万元,下降比例为42.86%,

      主要系本期归还到期银行借款所致。

          应收票据,期末较期初增加 187.34 万元,增长比例为 72.32%,


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 主要系本期以商业汇票方式结算销货款增加所致。

    预付款项,期末较期初减少 180.14 万元,下降比例为 42.84%,
 主要系预付供应商合同款到期办理结算所致。

    应付票据,期末较期初减少 515.94 万元,下降比例为 49.17%,
 主要系应付票据到期兑付以及本期采用银行承兑汇票结算货款的 方式减少共同影响所致。

    预收款项,期末较期初减少 33.22 万元,下降比例为 73.65%,
 主要系按租赁期确认租赁收益所致。

    应付职工薪酬,期末较期初增加 869.28 万元,增长比例为
 52.58%,主要系未支付的年终绩效增加所致。

    应交税费,期末较期初减少 24.36 万元,下降比例为 37.43%,
 主要系上年末计提应缴税金在本年缴纳所致。

    长期应付款,期末较期初增加 162.93 万元,主要系本期新增
 售后租回业务所致。

    递延所得税负债,期末较期初增加 9.60 万元,增长比例为
 100.50%,主要系本期子公司华控图形公司按会计政策于租赁开始 日新确认使用权资产影响所致。

    (四)现金流指标分析

              项目                  2024 年      2023 年      同比增减

经营活动产生的现金流量净额            3,427.88    6,013.03        -42.99%

投资活动产