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宁波华翔:关于续聘2025年度审计机构的公告

公告日期:2025-04-26


证券代码:002048            证券简称:宁波华翔          公告编号:2025-029
            宁波华翔电子股份有限公司

        关于续聘 2025 年度审计机构的公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、拟续聘会计师事务所的情况说明

    2025 年 4 月 24 日,宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”、“宁波华翔”)
第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2025年度的审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事长根据公司 2025 年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。天健会计师事务所是一家具有证券从业资格的会计师事务所,2024 年遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所作为公司 2025 年的审计机构,并将上述议案提交股东大会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  1、基本信息

        名  称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)

      机构性质    特殊普通合伙企业

      成立日期    2011 年 7 月 18 日

      注册地址    浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

      办公地址    浙江省杭州市萧山区钱江世纪城润奥商务中心(T2)

      历史沿革    天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;

                    1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江

                    天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合

                    伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事


                    务所之一。

      首席合伙人    钟建国                  上年末合伙人数量        241 人

    上年末执业人员  注册会计师                                      2,356 人

        数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师          904 人

                    业务收入总额                        34.83 亿元

    2023 年业务收入

      (经审计)    审计业务收入                        30.99 亿元

                    证券业务收入                        18.40 亿元

                    客户家数                              707 家

                    审计收费总额                        7.20 亿元

                    涉及主要行业            制造业,信息传输、软件和信息技术服务

                                            业,批发和零售业,电力、热力、燃气及

    2024 年上市公司                          水生产和供应业,水利、环境和公共设施

  (含 A、B 股)审                          管理业,租赁和商务服务业,科学研究和

        计情况                              技术服务业,金融业,房地产业,交通运

                                            输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育

                                            和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
                                            住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等

                    本公司同行业上市公司审                  544

                    计客户家数

    2、投资者保护能力

  天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健会计师事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况,具体如下:

    原告      被告        案件时间        主要案情                  诉讼进展

                                        天健会计师事务所作为华仪  已完结(天健会
          华仪电气、

                                        电气 2017 年度、2019 年度年  计师事务所需
          东海证券、

 投资者                2024 年 3 月 6 日  报审计机构,因华仪电气涉嫌  在 5%的范围内
          天健会计师

                                        财务造假,在后续证券虚假陈  与华仪电气承
          事务所

                                        述诉讼案件中被列为共同被  担连带责任,天


                                        告,要求承担连带赔偿责任。 健会计师事务
                                                                    所已按期履行
                                                                    判决)

  因上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

  3、诚信记录

  天健会计师事务所近三年(2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日)因执业行为
受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 2 次,未受
到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施
32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次,未受到刑事处罚。

    (二)项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人及签字注册会计师:卢娅萍,2000 年起成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 13 家上市公司审计报告。

  签字注册会计师:李霞,2017 年起成为注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。

  项目质量复核人员:叶涵,2015 年起成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核15 家上市公司审计报告。

    2、诚信记录

    拟签字注册会计师近三年存在因执业行为受到行政监管措施的情况,具体如下:

                              处理处罚类

 序号  姓名    处理处罚日期              实施单位      事由及处理处罚情况

                              型

                                                      事由:在上市公司泽达易盛 2021
                                                      年财务报表审计项目中存在问
                                                      题。

                2022 年 9 月 5  行政监管措  天津证监

    1  卢娅萍                                        处理处罚情况:天津证监局对天
                日            施          局

                                                      健会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                      及签字注册会计师采取出具警示
                                                      函的行政监管措施。

                                                      事由:在上市公司山子高科 2023
                                                      年财务报表审计中,项目组在执
                                                      行风险评估及应对程序时,针对
                                                      已识别的营业收入重大错报风
                                                      险,设计的应对措施不充分,导致
                                                      未发现山子高科 2 家全资子公司
                2024 年 11 月  行政监管措  甘肃证监  之间内部销售会计处理错误,造
    2  卢娅萍

                7 日          施          局        成 2023 年山子高科合并利润表
                                                      中披露的营业收入、营业成本均
                                                      少计 2147.56 万元。