联系客服QQ:86259698

000428 深市 华天酒店


首页 公告 华天酒店:关于续聘2025年度会计师事务所的公告

华天酒店:关于续聘2025年度会计师事务所的公告

公告日期:2025-04-23


 证券代码:000428        证券简称:华天酒店        公告编号:2025-010
          华天酒店集团股份有限公司

    关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)的规定。公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。

  华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 21 日召
开公司第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构,服务期限一年,审计收费 75 万元(含税),该事项需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1.基本信息

  (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

  (3)组织形式:特殊普通合伙企业

  (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

  (5)首席合伙人:石文先


  (6)2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

  (7)2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万

元、证券业务收入 56,747.98 万元。

  (8)2023 年度上市公司审计客户家数 201 家,主要行业涉及制造业,批发

和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔
业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审
计收费 26,115.39 万元,与公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

    2.投资者保护能力

  中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充
计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,职业保险购买符合相
关规定,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

    3.诚信记录

  (1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 1 次、自

律监管措施 1 次,纪律处分 1 次,监督管理措施 12 次。

  (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,43 名

从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、

监管措施 40 人次。

    (二)项目信息

    1.基本信息

 项目组          何时成为注  何时开始  何时开始在 何时开始为本公 近三年签署或复核上
 成员    姓名  册会计师  从事上市  本所执业 司提供审计服务 市公司审计报告情况
                            公司审计

 项目合  胡芍    2014 年    2014 年    2015 年      2024 年            2

 伙人

 签字注  胡芍    2014 年    2014 年    2015 年      2024 年            2

 册会计

  师    刘艳丽    2023 年    2018 年    2023 年      2024 年            0

 项目质

 量控制  罗跃龙    1998 年    2004 年    2015 年      2024 年            15

 复核人

    2.诚信记录


  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3.独立性

  中审众环会计师事务所及项目合伙人胡芍、签字注册会计师刘艳丽、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

    4.审计收费

  公司拟聘任中审众环会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计及内控审计机构,聘期为一年,审计费用 75 万元(含税),含财务报告审计费用 60 万元和内部控制审计费用 15 万元。本期审计费用与上期一致,其定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1.审计委员会履职情况

  公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议通过了《关于续聘 2025
年度会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会通过审查中审众环会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可中审众环会计师事务所的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力,同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

    2.董事会对议案审议和表决情况

  公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

    3.生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1.第九届董事会第二次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告

                                  华天酒店集团股份有限公司董事会
                                          2025 年 4 月 23 日