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中联重科:2024年年度财务报告

公告日期:2025-03-25


                        中联重科股份有限公司

                        2024 年度财务报表

一、审计报告

  审计意见类型                                        标准的无保留意见

  审计报告签署日期                                    2025 年 03 月 24 日

  审计机构名称                                        毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

  审计报告文号                                        毕马威华振审字第 2506021 号

  注册会计师姓名                                      王齐、刘若玲

                                    审计报告正文

中联重科股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了后附的中联重科股份有限公司 (以下简称“中联重科”或“公司”) 的财务报表,包
括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的中联重科财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制,公允反映了中联重科 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中联重科,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
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