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000088 深市 盐 田 港


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盐田港:关于拟续聘公司会计师事务所的公告

公告日期:2025-10-21


 证券代码:000088      证券简称:盐田港    公告编号:2025-46
            深圳市盐田港股份有限公司

        关于拟续聘公司会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.拟续聘的审计机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事 项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

    3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕 4 号)的规定。

    本公司于 2025 年 10 月 20 日召开第九届董事会临时会议,审议
 通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)为公司 2025 年度审计机构。现将具体情况公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1.基本信息

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所
 (特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12
 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市
西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙
人刘维。

  截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 196 人,
共有注册会计师 1549 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入123,764.58 万元。

  容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

  2.投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。

  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

  2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股
份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以
下简称“华普天健咨询”)和容诚所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

  3.诚信记录

  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15 次、自
律监管措施 8 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

  79 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措
施 24 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

  (二)项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人、项目签字注册会计师:张莉萍,2009 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过古井贡酒、特发服务、天威视讯等上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师:秦昌明,2003 年成为中国注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过特发服务、天威视讯等上市公司审计报告。

  项目质量复核人:谭代明,2006 年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过华利集团、三态股份、深圳机场等 10 余家上市公司审计报告。


  2.上述相关人员的诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师张莉萍,签字注册会计师秦昌明,项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  容诚所的审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  2025 年度审计费用为 60.00 万元(含税),其中财务报表审计
费用为 50.00 万元、内部控制审计费用为 10.00 万元,较上一期审计费用无变化。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会审议意见

  公司董事会审计委员会对容诚所进行了充分了解,并查阅了容诚所有关资格证照、相关信息,认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,认为容诚所具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意聘任容诚所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

  (二)董事会对议案审议和表决情况


  公司于 2025 年 10 月 20 日召开的第九届董事会临时会议以 9 票
同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

  (三)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1.公司董事会会议决议;

  2.公司独立董事专门会议审核意见;

  3.公司董事会审计委员会会议纪要;

  4.容诚所营业执照、执业证书,负责人和监管联系人信息、联系方式,拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

                            深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2025 年 10 月 21 日