证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2025-023
梦百合家居科技股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年经审计 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服
2024 年上市公 务业,批发和零售业,电力、热力、燃
司(含 A、B 气及水生产和供应业,水利、环境和公
股)审计情况 涉及主要行业 共设施管理业,租赁和商务服务业,科
学研究和技术服务业,金融业,房地产
业,交通运输、仓储和邮政业,采矿
业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫
生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健会计师事务所(特 已完结(天健
华仪电气、 殊普通合伙)作为华仪 会计师事务所
东海证券、 电气 2017 年度、2019 (特殊普通合
天健会计师 年度年报审计机构,因 伙)需在 5%的
投资者 事务所(特 2024 年 3 月 6 日 华仪电气涉嫌财务造 范围内与华仪
殊 普 通 合 假,在后续证券虚假陈 电气承担连带
伙) 述诉讼案件中被列为共 责任,天健已
同被告,要求承担连带 按 期 履 行 判
赔偿责任。 决)
上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员近三年诚信记录如下:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次,纪律处
分 2 次,未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管
理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次,未受到刑事处罚,共涉及
67 人。
(二)项目信息
项目 何时成 何时开始 何时开 何时开始
组成 姓名 执业资质 为注册 从事上市 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公
员 会计师 公司审计 所执业 提供审计 司审计报告情况
服务
项目 近三年签署宁波华翔、恒
合伙 唐彬彬 注册会计师 2013 年 2010 年 2013 年 2022 年 林股份、诺邦股份等上市
人 公司审计报告
项目 近三年签署裕同科技、光
质量 峰科技、洁特生物、思林
控制 魏标文 注册会计师 2003 年 2001 年 2012 年 杰等上市公司审计报告;
复核 近三年复核纳尔股份、诺
人 邦股份、双环传动等上市
公司审计报告
近三年签署宁波华翔、恒
本期 唐彬彬 注册会计师 2013 年 2010 年 2013 年 2022 年 林股份、诺邦股份等上市
签字 公司审计报告
会计 近三年签署宏达高科、南
师 沈筱敏 注册会计师 2013 年 2013 年 2013 年 2023 年 华期货等上市公司审计报
告
2、上述相关人员近三年诚信记录如下:
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑
事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况如下:
序 姓名 处理处 处理处 实施单 事由及处理处罚情况
号 罚日期 罚类型 位
事由:在上市公司泽达易盛 2021 年财务报
2022 年 行政监 天津证 表审计项目中存在问题。
1 唐彬彬 9 月 5 日 管措施 监局 处理处罚情况:天津证监局对天健会计师
事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计
师采取出具警示函的行政监管措施。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
(1)审计费用定价原则
主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等进行定价。
(2)审计费用同比变化情况
鉴于报告期内公司合并范围内子公司增加,审计工作量及业务复杂程度有所上升,经双方协商一致,确定公司 2024 年度审计费用合计为 220 万元(其中财务报告审计费
用为 195 万元,内控审计费用为 25 万元),与 2023 年度审计费用相比增加 40 万元。
2025 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据审计工作量和市场价格,由董事会提请股东会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)第四届董事会审计委员会意见
通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录等情况进行核查,公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计的资质,项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力,较好地完成公司2024年度审计工作;天健会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险,且相关职业保险能覆