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000851 深市 ST高鸿


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*ST高鸿:2025年三季度报告

公告日期:2025-10-31


证券代码:000851                    证券简称:*ST 高鸿                    公告编号:2025-140
                大唐高鸿网络股份有限公司

                    2025 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及除李强先生、高雪峰先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
董事李强先生因 2024 年度审计无法表示意见事项是否消除未知,差错更正未经审计,在审计机构出具新的审计意见前,无法保证季度报告财务数据的真实、准确、完整。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
监事高雪峰先生因 2024 年度审计无法表示意见事项是否消除未知,差错更正未经审计,在审计机构出具新的审计意见前,无法保证季度报告财务数据的真实、准确、完整。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

                                                本报告期                                      年初至报
                              上年同期        比上年同  年初至报        上年同期        告期末比
            本报告期                            期增减    告期末                            上年同期
                                                                                                  增减

                          调整前    调整后    调整后                调整前    调整后    调整后

 营业收入    169,742,0  254,978,8  254,978,8    -33.43%  571,199,8  1,031,750  1,031,750    -44.64%
 (元)          73.02      78.52      78.52                  45.64    ,937.56    ,937.56

 归属于上            -          -          -                      -          -          -

 市公司股    291,790,7  67,487,51  67,487,51  -332.00%  432,131,6  62,910,20  62,910,20  -586.90%
 东的净利        21.93      7.32      7.32                  29.60      2.97      2.97

 润(元)
 归属于上
 市公司股

 东的扣除            -  68,469,99  68,469,99                      -          -          -

 非经常性    157,486,5      3.32      3.32  -330.00%  299,680,3  64,408,36  64,408,36  -365.28%
 损益的净        80.17                                          63.17      8.92      8.92

 利润
 (元)

 经营活动                                                                      -          -

 产生的现          —        —        —        —  17,441,29  363,166,5  363,166,5    104.80%
 金流量净                                                        3.29      42.26      42.26

 额(元)
 基本每股

 收益(元/    - 0.2520    -0.0596    -0.0596  -323.00%    -0.3732    0.0555    0.0555  -772.43%
 股)
 稀释每股

 收益(元/    - 0.2520    -0.0483    -0.0483  -422.00%    -0.3732    0.0443    0.0443  -942.44%
 股)

 加权平均                                                -                                              -
 净资产收      -90.93%    -2.36%    -2.36%  3,753.00%  -118.61%      2.19%      2.19%  5,515.98%
 益率

                                                      上年度末                    本报告期末比上年度末
                  本报告期末                                                                增减

                                            调整前                调整后                调整后

 总资产          4,248,950,931.06      4,675,033,053.42      4,675,033,053.42                -9.11%
 (元)
 归属于上
 市公司股

 东的所有          151,403,021.45        595,091,933.39        583,867,849.83                -74.07%
 者权益
 (元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2025 年 8 月 8 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(以下简称“《告知书》”)。根据《告知书》
的认定,公司 2020 年非公开发行股票构成欺诈发行、2015 年至 2023 年年度报告存在虚假记载。公司根据《行政处罚

事先告知书》的认定,进行了会计差错更正,但因跨期时间长,调整事项繁复,预先告知书可能与正式处罚决定存在差

异等因素,若本次会计差错更正事项与正式处罚决定不一致的,公司将及时做出调整。本次会计差错更正尚未经审计,
但与年审机构深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)进行了调整追溯方案和结果沟通。

公司于 2025 年 08 月 27 日至 28 日召开了第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了

《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体详见 2025 年 8 月 30 日公司公告《关于前期会计差错更正及追溯

调整的公告》。
……