603618:杭电股份:关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的公告
证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2022-010
转债代码:113505 转债简称:杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第四
届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于支付 2021年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意支付 2021 年度审计费用并续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、会计师事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收 审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
2020 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
司(含 A、B 股) 融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
涉及主要行业
审计情况 体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险。2021 年年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目成员信息
1、 基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始
项目组 姓名 为注册 从事上市 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公
成员 会计师 公司审计 所执业 提供审计 司审计报告情况
服务
项目合 叶卫民 2002 年 2002 年 2000 年 2010 年 2019 年,签署宋都股份、
伙人 杭电股份、爱朋医疗和中马
传动 2018 年度审计报告;
复核华菱钢铁、万邦德 2018
年度审计报告。
2020 年,签署宋都股份、
杭电股份、爱朋医疗、杭钢
股份、奥普家居 2019 年度
审计报告;复核博敏电子、
叶卫民 2002 年 2002 年 2000 年 2010 年 天健集团 2019 年度审计报
告。
2021 年,签署宋都股份、
签字注 祥源新材、杭电股份、奥普
册会计 家居、泰瑞机器和杭钢股份
师 2020 年度审计报告;复核
博敏电子、天健集团、世运
电路和正和生态 2020 年度
审计报告。
2019 年签署杭钢股份 2018
年度审计报告。
2020 年签署杭钢股份 2019
侯波 2010 年 2016 年 2009 年 2020 年 年度审计报告。
2021 年签署祥源新材、杭
电股份、杭钢股份 2020 年
度审计报告。
2019 年,签署金龙机电
2018 年审计报告。
2020 年复核济民药业、富
质量控 春环保 2019 年度审计报
制复核 赵祖荣 2014 年 2012 年 2014 年 2019 年 告。
人 2021 年,签署通达电气
2020 年度审计报告,复核
富春环保、济民医疗、杭电
股份和祥源新材等公司
2020 年度审计报告。
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
2021 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报告审计费
用为 142 万元,对公司的内控审计费用为 20 万元,合计审计费用 162 万元。财
务报告审计费用较上一期减少 4.05%。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程 度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量 以及会计师事务所的收费标准确定。
2022 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据审计工作
量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬,提请股东大会授权董事会决定。二、续聘会计师事务所履行的审批程序
(一)审计委员会意见
对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进
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